molnarova2
20.01.09,07:29
dobrý deň
poradíte prosím zaúčtovanie faktúry za telefon od 15.12.2008 - 15.1.2009?
prosím súrne
kori
20.01.09,06:39
jednoduché alebo podvojné účtovníctvo? inak bolo to tu viackrát rozoberané.
Ak JU - tak do výdavkov dňom zaplatenia.
Ak PU rozrátať na dni a pomerne rozdeliť 08a09
molnarova2
20.01.09,06:41
sorry zabudla som v PU
Braňo
20.01.09,07:20
dni z roku 2008 na 518 a dni v roku 2009 na 381.
jess
20.01.09,07:38
T-Com....Dátum vystavenia je 31.12.2008, faktúra sa týka obdobia od 1.12.-31.12.2008, no pravidelné poplatky sú na obdobie január 2009. Niekde som čítala, že všetko, čo má dátum zdan.plnenia 31.12.2008 má sa dať do roku 2008. ( PÚ ) Čiže všetko pôjde na 518 v roku 2008?
Vevey
20.01.09,08:07
zavisi to i od toho, ci to dali do nakladov ktoreho roka na zaciatku roka. je to najlepsie upravit smernicou, od akej hodnoty a za akych podmienok casovo rozlisovat. v niektorych firmach casovo rozlisuju i biedne uroky niekolko halierove, inde ani tisice. zasada hospodarnosti kontra zasada verneho zobrazenia.
Stefan2005
20.01.09,09:15
... Niekde som čítala, že všetko, čo má dátum zdan.plnenia 31.12.2008 má sa dať do roku 2008. ( PÚ )...

.... s týmto názorom by som si dovolil nesúhlasiť. Veľmi veľa prípadov má dátum zdaniteľného plnenia v bežnom roku (napr. predplatné publikácií, časopisov, aktualizácie softvéru, atď ) a predsa sa to časovo rozlišuje. Okrem toho termín "dátum zdaniteľného plnenia" je najmä pre DPH...
skvrnka
20.01.09,09:25
Dávam to tiež do r.2008, lebo je dátum plnenia 31.12.2008.
Rešpektujem samozrejme, že sa tá o tom polemizovať.
Účtujeme ten poplatok už 4 roky takýmto spôsobom, lebo
keď si zoberieme celý rok mám tento poplatok 12x (12x náklad)
a možno to obhájime.
Je jasné, že dátum zdaniteľného plnenia je najmä pre účely DPH,
ale nechápem, prečo takto stavajú zákony, že sa vylučujú.
alušik
20.01.09,09:26
T-Com....Dátum vystavenia je 31.12.2008, faktúra sa týka obdobia od 1.12.-31.12.2008, no pravidelné poplatky sú na obdobie január 2009. Niekde som čítala, že všetko, čo má dátum zdan.plnenia 31.12.2008 má sa dať do roku 2008. ( PÚ ) Čiže všetko pôjde na 518 v roku 2008?
Urobíte časové rozlíšenie. Na 518 zaúčtujete len hovorné za december. Tie poplatky, ktoré sú účtované vopred na január, zaúčtujete cez účet 381 - ako náklad budúceho obdobia. V januári potom rozpustíte túto sumu do nákladov zápisom 518/381.;)
Vevey
22.01.09,12:14
je to sice uctovne spravne, ale vo firme, kde mali januar 2008 uctovany do roku 2007 by tymto sposobom mali len 11 pausalov v roku 2008.
alušik
22.01.09,12:23
je to sice uctovne spravne, ale vo firme, kde mali januar 2008 uctovany do roku 2007 by tymto sposobom mali len 11 pausalov v roku 2008.
Ak to raz začali zle, už sa to ťahá ďalej...;)
Vevey
23.01.09,04:01
no dobre, ale co im teda poradit? nebudu predsa opravovat rok 2007. tahat chybu do dalsich rokov alebo ako inak ju upratat:) ?
susaan88
23.01.09,04:53
Ahojte poraďáci, potrebovla by som tiež poradiť ohľadom faktúry z T-Mobilu na prelome rokov. Je za obdobie 8.12.2008 - 7.01.2009, dátum vyhotovenie je 08.01.2009 a dátum dodania 07.01.2009. Základ dane tvorí mesačný poplatok, hlasové a nehlasové služby. Viem že DPH pôjde do 2009 celá, ale mám trošku zmätok v tom, čo sa rozratáva a čo nie. Za radu ďakujem
susaan88
23.01.09,05:04
Akurát mi nastal druhý problém. Viem, že ako sa rozrátavajú faktúry, tak sa rozrátava aj leasing, resp. jeho posledná splátka v 12. mesiaci. len neviem, ako to mám zaúčtovať, keď táto splátka bola zaplatená 02.01.09. Nestihla sa zaplatiť v 12. mesiaci. Pýtam sa hlavne kôli DPH, a ako to mám vlastne zaúčtovať (myslím tým dátumy)? díky
alušik
23.01.09,05:28
no dobre, ale co im teda poradit? nebudu predsa opravovat rok 2007. tahat chybu do dalsich rokov alebo ako inak ju upratat:) ?
Ja osobne by som to aspoň na konci roka 2008 zaúčtovala správne, aby sa mi to neťahalo do ďalších rokov. Ak nepodáte dodatočné daňové priznanie na predchádzajúce obdobie - to už je na Vás.
alušik
23.01.09,05:34
Ahojte poraďáci, potrebovla by som tiež poradiť ohľadom faktúry z T-Mobilu na prelome rokov. Je za obdobie 8.12.2008 - 7.01.2009, dátum vyhotovenie je 08.01.2009 a dátum dodania 07.01.2009. Základ dane tvorí mesačný poplatok, hlasové a nehlasové služby. Viem že DPH pôjde do 2009 celá, ale mám trošku zmätok v tom, čo sa rozratáva a čo nie. Za radu ďakujem
Na faktúre by si mala mať na ďalšej strane rozdelené, koľko zo služieb-hlasových aj nehlasových patrí do obdobia 12/08 a koľko do 1/08. Neviem, ako je v Tvojom prípade napísaný na faktúre paušál. Obyčajne je účtovaný mesiac vopred, preto na faktúre vyhotovenej 8.1. by si mala mať už asi paušál uvedený za obdobie 8.1.-8.2. To, čo sa týka obdobia 12/08 si zaúčtuješ na internom doklade 518AE/326AE. Následne v r.2009 budeš účtovať faktúru 326,518,343/321.
Podľa toho, ako je účtovaný paušál (lebo stretla som sa aj s faktúrami, kde to nie je uvedené na mesiac dopredu) by bolo potrebné pozieť aj faktúru, ktorá Vám prišla v decembri za obdobie 8.11.-7.12. - na nej máte potom asi paušál uvedený na mesiac vopred, t.j. na obdobie 8.12.-7.1. Bolo by na nej potrebné urobiť časové rozlíšenie tohto paušálu a alikvotnú časť, ktorá sa týka r.2009 zaúčtovať nie na 518AE ale na 381AE.
alušik
23.01.09,05:51
Akurát mi nastal druhý problém. Viem, že ako sa rozrátavajú faktúry, tak sa rozrátava aj leasing, resp. jeho posledná splátka v 12. mesiaci. len neviem, ako to mám zaúčtovať, keď táto splátka bola zaplatená 02.01.09. Nestihla sa zaplatiť v 12. mesiaci. Pýtam sa hlavne kôli DPH, a ako to mám vlastne zaúčtovať (myslím tým dátumy)? díky
Dátum dodania je 2.1. - preto sa splátka z nového roka zaúčtuje normálne, ako ju účtujete bežne počas roka. Väčšinou sa stretávam s leasingom, kedy sú splátky platené vopred - preto splátka zaplatená 2.1.2009 je už celá vlastne za obdobie r.2009. Časovo rozlíšiť musíš splátku, ktorá je účtovaná 2.12. - tam by sa malo preúčtovať na 381 časť toho, čo máš zaúčtované na 562, prípadne na poistnom 548 - to, čo pripadá na 1 deň nového roka. Ale treba hlavne pozrieť, či tie splátky máte účtované vopred alebo pozadu.
Inak sme ale mimotemy...
Vevey
27.03.09,22:25
Ja osobne by som to aspoň na konci roka 2008 zaúčtovala správne, aby sa mi to neťahalo do ďalších rokov. Ak nepodáte dodatočné daňové priznanie na predchádzajúce obdobie - to už je na Vás.
celkom s tym nesuhlasim. aj tak by bola suma takmer nulova. to co mali tahat z roku 2006 do roku 2007 a netahali, je takmer totozne s tym, co malo ist z roku 2007 do roku 2008. plus minus par korun. na to by sa skor mala nasit zasada hospodarnosti, nieoc na ten sposob, ze nevykladat na zauctovanie viac penazi, nez cela ta zalezitost stoji.