Aschley1
20.01.09,15:07
Mám došlý tuzemský dobropis vystavený 31.12.2008 k faktúre za 12/2008 v SKK. Dobropis prišiel 13.1.2009. Ponížim náklad v roku 2008 a DPH v roku 2009 ? Použijem par.53 zákona, ktorý o.i.hovorí, že opravu odpočítanej dane vykonám v tom období, v ktorom som obdržala doklad ? Vie mi niekto napísať presný postup, čo s takýmto dokladom urobiť ? Dakujem moc.
tibor1000
20.01.09,14:28
Mám došlý tuzemský dobropis vystavený 31.12.2008 k faktúre za 12/2008 v SKK. Dobropis prišiel 13.1.2009. Ponížim náklad v roku 2008 a DPH v roku 2009 ? Použijem par.53 zákona, ktorý o.i.hovorí, že opravu odpočítanej dane vykonám v tom období, v ktorom som obdržala doklad ? Vie mi niekto napísať presný postup, čo s takýmto dokladom urobiť ? Dakujem moc.

Ja účtujem doklady,ktoré mi prídu do termínu na odoslanie daň.priznanie DPH (tzn. v tomto prídape do 26.1.2009) do toho zdaňovacieho obdobia,do ktoré patria.
Na dobropise bude pravdepodobne napísaný dátum daň.povinnosti DPh 31.12.2008,ak nie je dátum skorší pred týmto ..takže DPH by som odpočítal v 12/2008
Jana Acsová
20.01.09,16:01
Ja účtujem doklady,ktoré mi prídu do termínu na odoslanie daň.priznanie DPH (tzn. v tomto prídape do 26.1.2009) do toho zdaňovacieho obdobia,do ktoré patria.
Na dobropise bude pravdepodobne napísaný dátum daň.povinnosti DPh 31.12.2008,ak nie je dátum skorší pred týmto ..takže DPH by som odpočítal v 12/2008
Už zadávateľ uvádza, že dobropisy sú výnimkou, preto neodporúčam dobropisy posudzovať spolu s ostatnými dokladmi, t.j. k faktúram, ktoré nie sú opravou základu dane predchádzajúcej dodávky. Pri kontrole DPH za zdaňovacie obdobie sa stačí pozrieť kontrolórovi na uplatnenie dobropisov "an blok" a máte porušenie § 53. Pozrite si znenie zákona, naozaj sa hovorí o oprave základu dane v období, kedy platiteľ dostane doklad o oprave základu dane či už:
- ťarchopis (zvýšenie dane) - právo opraviť odpočítanú daň,
- dobropis (zníženie dane) - povinnosť opraviť odpočítanú daň.
Kedy? Iba v období, kedy platiteľ dostane doklad týkajúci sa opravy pôvodného dokladu.

§ 53
Oprava odpočítanej dane


(1) Ak bola vykonaná oprava základu dane podľa § 25, ktorá má za následok zníženie základu dane, je platiteľ, ktorý odpočítal daň, povinný opraviť odpočítanú daň. Oprava odpočítanej dane sa vykoná v tom zdaňovacom období, v ktorom platiteľ dostal doklad o oprave základu dane.

(2) Ak bola vykonaná oprava základu dane podľa § 25, ktorá má za následok zvýšenie základu dane, má platiteľ, ktorý odpočítal daň, právo opraviť odpočítanú daň. Oprava odpočítanej dane sa vykoná v tom zdaňovacom období, v ktorom platiteľ dostal doklad o oprave základu dane.
Gabi03
20.01.09,16:03
Veď ten doklad mohli dostať aj 31.12.2008. :D
Jana Acsová
20.01.09,16:37
Veď ten doklad mohli dostať aj 31.12.2008. Nemohli.

Mám došlý tuzemský dobropis vystavený 31.12.2008 k faktúre za 12/2008 v SKK. Dobropis prišiel 13.1.2009.Zadávateľ položil otázku s uvedením podmienok. K tomu smeruje aj odpoveď.
myma
03.02.09,07:53
Prosím súrne o radu k problému:
Platiteľ dane obdržal platbu za dobropis od dodávateľa dňa 31.12.2008. Predmetný dobropis /tuzemský/ vystavený v 12/08 obdržal až 30.1.09.
Kedy musí odviesť daň? V 1/09 alebo v 12/08 DDP, keďže doklad obdržal až po podaní priznania DPH za 12/08.
Platí tu znenie § 53 ods. 6, že môže DPH odviesť v prvom nasledujúcom zdaňovacom období?
Zoltán Kovács
03.02.09,07:55
Prosím súrne o radu k problému:
Platiteľ dane obdržal platbu za dobropis od dodávateľa dňa 31.12.2008. Predmetný dobropis /tuzemský/ obdržal až 30.1.09.
Kedy musí odviesť daň? V 1/09 alebo v 12/08 DDP, keďže doklad obdržal až po podaní priznania DPH za 12/08.
Platí tu znenie § 53 ods. 6, že môže DPH odviesť v prvom nasledujúcom zdaňovacom období?

O dobropisoch účtuješ v období, kedy boli vystavené, resp. obdržané. Teda z hľadiska DPH to ide do 01/2009.
myma
03.02.09,07:58
Mätie ma len tá obdržaná platba v 12/08. Bude potom v poriadku
ten 1/09?
Ďakujem.
Aschley1
03.02.09,11:56
Platba Vás rozhodne miasť nemusí. DPH odvediete v mesiaci, kedy ste dobropis obdržala, t.zn. za zdaňovacie obdobie január 2009. Účtovať však budete aj v roku 2008. Interným dokladom ponížite náklad so súvzťažným zápisom 326. V roku 2009 zaúčtujete dobropis MD 326, 343 / D 321.
Jana Acsová
03.02.09,18:31
Skúsme zotrvať v téme DPH a nie v účtovaní dobropisu, nakoľko tu nie je priestor na pripomienkovanie oboch oblastí. V každom prípade však nemusí každý súhlasíť s účtovaním na stranu D účtu 326 mínusom, ako bolo uvedené. V prípade, že nebude iný účtovný prípad súvisieť s nevyfakturovanou dodávkou toto účtovanie by zakladalo vznik opačného zostatku na účte 326 ako je štandardné.
Jana Acsová
03.02.09,18:38
Platiteľ dane obdržal platbu za dobropis od dodávateľa dňa 31.12.2008. Predmetný dobropis /tuzemský/ vystavený v 12/08 obdržal až 30.1.09.
Kedy musí odviesť daň? Znížiť odpočítanú daň je možné v zdaňovacom období, v ktorom platiteľ dostal dobropis tak, ako už diskutujúci zdôraznili. (§ 53 ods. 1 ZDPH).

Niekedy však dochádza k mylnému názoru, že obdržanie dobropisu je jeho vybratie zo zásuvky a predloženie účtovníkovi na zaúčtovanie. Tento prípad nie je možné považovať za "obdržanie" dobropisu. V prípade, ktorý uvádzate platba predchádza doručenie dobropisu 1 mesiac. Ak sa skutočne jedná o prieťahy pri doručení dobropisu na firmu, vtedy nastávajú dôvody uvádzané aj v zákone o dani z pridanej hodnoty.
books
17.02.09,12:53
Dobrý deň,mám taký menší problém.
V októbri minulého roku(2008)sme odhlásili z T-Mobile internet. Prišla nám Fa,ktorá obsahovala zmluvnú pokutu a služby.Zaúčtovala som to takto:
500,00 služba 518xx/321xx
95,00 19% DPH 343xx/321xx
10000,00 pokuta 544xx/321xx
Zároveň sme sa odvolali,lebo to bolo zle,pokutu sme nemali dostať.
A teraz v novom roku (2009) nám prišla Fa s dátumom vyhotovenia 08.01.2009 za vyúčtovacie obdobie od 08.12.2008-07.01.2009.
služba -16,60 €
DPH -3,15 €
pokuta -331,94 €
celková suma : - 351,69 €
Ako to mám teraz zaúčtovať v novom roku a dostať to aj do starého roku,aby mi účtovníctvo sedelo.

Ďakujem.

Hľadala som na porade,kde by som to zaradila a tak dúfam,že som to zaradila správne.

Prosím o radu.
books
18.02.09,08:07
Dobrý deň,mám taký menší problém.
V októbri minulého roku(2008)sme odhlásili z T-Mobile internet. Prišla nám Fa,ktorá obsahovala zmluvnú pokutu a služby.Zaúčtovala som to takto:
500,00 služba 518xx/321xx
95,00 19% DPH 343xx/321xx
10000,00 pokuta 544xx/321xx
Zároveň sme sa odvolali,lebo to bolo zle,pokutu sme nemali dostať.
A teraz v novom roku (2009) nám prišla Fa s dátumom vyhotovenia 08.01.2009 za vyúčtovacie obdobie od 08.12.2008-07.01.2009.
služba -16,60 €
DPH -3,15 €
pokuta -331,94 €
celková suma : - 351,69 €
Ako to mám teraz zaúčtovať v novom roku a dostať to aj do starého roku,aby mi účtovníctvo sedelo.


Ďakujem.

Hľadala som na porade,kde by som to zaradila a tak dúfam,že som to zaradila správne.

Prosím o radu.


posúvam
akire-erika
19.02.09,18:33
v mojom prípade to účtujem:
2008:
-500,- 518/326
-10.000,- 544/326
2009:
-16,60 EUR 326/321
-3,15 EUR 343/321
-331,94 EUR 326/321
Dúfam, že som ti aspoň trošku pomohla
books
20.02.09,06:05
v mojom prípade to účtujem:
2008:
-500,- 518/326
-10.000,- 544/326
2009:
-16,60 EUR 326/321
-3,15 EUR 343/321
-331,94 EUR 326/321
Dúfam, že som ti aspoň trošku pomohla

Ďakujem,ale tá prvá faktúra nebola dobropis,bola to normálna faktúra ,vyčíslená služba+19%DPH + pokuta (vystavená v októbri).Ja so to dala do nákladov :
500,00 Sk 518/321
95,00 Sk 343/321
10000,00 Sk 544/321

Na základe reklamácie nám prišla fa s mínusovými znamienkam,ale až v roku 2009(ako som to popísala vyššie).Mne sa jedná ako to potom dostanem do roku 2008,lebo by som si mala ponížiť o tie sumy náklady.
Ď.
Asztalosová
20.02.09,16:15
Dobry den.
Prosim o radu. V maji 2008 som vystavila FA. Teraz som odberatelovi zavolala, aby FA uhradili. On my povedal, ze FA nedostali ani o tom neuctovali. Ja som DPH odviedla. Teraz by som chcela FA stornovat. Moj postup by bol takyto:
Este nemam uzavrety rok 2008 dám stornovat FA v decembri, podam DDP DPH za december. A takto by som nemala problem ze je prelom roka.
Dopredu dakujem za radu.
Tweety
20.02.09,16:18
Dobry den.
Prosim o radu. V maji 2008 som vystavila FA. Teraz som odberatelovi zavolala, aby FA uhradili. On my povedal, ze FA nedostali ani o tom neuctovali. Ja som DPH odviedla. Teraz by som chcela FA stornovat. Moj postup by bol takyto:
Este nemam uzavrety rok 2008 dám stornovat FA v decembri, podam DDP DPH za december. A takto by som nemala problem ze je prelom roka.
Dopredu dakujem za radu.
AK boli tovar alebo služba dodané -došlo k zdaniteľnému plneniu, nie je dôvod na storno faktúry. Odberateľovi pošli jej opis.
Asztalosová
20.02.09,16:23
Dobry den.
ziadny tovar alebo sluzba nebolo dodane
Tweety
20.02.09,16:25
Dobry den.
ziadny tovar alebo sluzba nebolo dodane
A teda na akom základe bola faktúra vystavená a dph odvedená ?
Asztalosová
20.02.09,16:25
bola vystavena z mojej chyby
Tweety
20.02.09,16:31
bola vystavena z mojej chyby
Kedže ju odberateľ neúčtoval, pretože ju ani nemá, iba ju vystornuješ u seba a zapíšeš do evidencie dph, a podáš DDP, ak to chceš zahrnúť do roku 2008, ak nie, dobropis môžeš zaúčtovať aj do roku 2009.
Asztalosová
20.02.09,20:14
dakujem za odpoved a pomoc
tinka7711
02.07.09,13:24
Dobry den, mam takyto problem. Vystavila som v roku 2008 fakturu, aj odviedla DPH a v juli 2009 mi bolo povedane aby som ju vystornovala. Ako mam postupovat v tomto pripade? Mozem ju vobec vystornovat?
Dakujem za radu
Kolejová
02.07.09,13:46
Vystornovať sa nedá, pretože je v účtovníctve 2008, ale dá sa k nej vystaviť dobropis v tomto roku na celú čiastku ak je dôvod.

L.
Lianka
02.07.09,13:52
Mozem ju vobec vystornovat?
Dakujem za radu

Je dovod na storno/dobropis? Vratenie tovaru, reklamacia...? Ak ide o sluzbu, najdes logicky dovod na storno, ak sa sluzba uz poskytla?
tinka7711
03.07.09,11:12
Moze byt dovod neuskutocnenie sluzby?
Dakujem
Lianka
03.07.09,12:56
Aky dovod bol vtedy na vystavenie faktury? Nastalo zdanitelne plnenie - a to bud poskytnutie sluzby alebo prijatie platby. Pokial viete preukazat, ze sa sluzba neposkytla, tak ok - vsetko je o tom, ci si to viete obhajit.

Osobne nie som zastancom storna sluzieb - jedine, ze by sa jednalo o reklamaciu, znizenie ceny je upravene v zmluve a pod. Podla mna bud sa sluzba poskytla alebo nie.

Ak by slo o vystavenie faktury z dovodu prijatia platby a teda pre potreby DPH - prijatie zalohy za sluzby a k skutocnemu poskytnutiu sluzby nedoslo - tomu by som este rozumela. Otazkou je podla mna aj, co mate uvedene v texte faktury, resp. ak je zmluva, ako su platba a posknute sluzby dohodnute v zmluve.