Prosím Vás o radu. Vystavujem prvý krát nové daňové priznanie k DPH a neviem si rady - dostala som v júni dobropis na vrátený tovar /my sme ten tovar vrátili, pretože sme ho potrebovali vymeniť za iný druh/.
V novom daň.priznaní uvediem z tohto dobropisu daň do riadku 25?
Uvažujem správne?
Ďakujem za Vaše rady a prajem krásny deň.
PS - tá opravená faktúra je vystavená s mínusom a je v nej uvedené, že sa jedná o dobropis k f.č....