Dobry den,
riesim nasledovny problemik:
- Februar 2010 - prisiel k nam tovar z tretich krajin (1. cast potrebna pre montaz), preclene tu, clo a DPH platil dodavatel
- Jul 2010 - prisla 2. cast tovaru z tretich krajin potrebna pre montaz, clo a DPH platil dodavatel
- August 2010 - prisli chlapci z DE a tovar u nas zmontovali (1. aj 2. cast)
- August 2010 - prisla faktura (dat.vystavenia august) z DE za tovar (1.aj 2. cast) a montaz.
- Ako a v ktorom obdobi to podla vas ma ist do DPH priznania?
/islo prevazne o a kable a vytvorenie pocitacovej siete/
Dakujem za rady