Zavrieť

Porady

zaúčtovanie zápočtu v JÚ

Dobrý deň.
Potrebovala by som poradiť. Máme vystavené faktúry i dobropisy za predaný tovar. Inkaso za vystavené faktúry účtujeme v JÚ ako Príjmy za tovar. Ak vytvoríme zápočet medzi našimi vystavenými faktúrami a dobropismi, tak tento zápočet zaúčtujeme cez uzávierkové operácie - Interné doklady ako "Príjem za tovar" alebo ako "Ostatný príjem OZD"? Teda pri vzájomnom zápočte pohľadávok a záväzkov (za tovar) použijeme druh príjmu: "príjem za tovar" alebo "ostatné príjmy"???
Ďakujem veľmi pekne.
Pravidlá a tipy
  • Každý móže napísať len 1 odpoveď. Neskor mozete svoju odpoveď vylepšiť.
  • Odpoveď má priniesť riešenie na otázku, vyvarujte sa hodnotenia otázky.
  • Odpoveď má byť viac o faktoch ako o názoroch.
Dalšie pravidla a tipy
    Ak potrebujete v otázke niečo upresniť, najskôr sa spýtajte na podrobnosti.
    Koncept slúži na uloženie rozpracovanej odpovede, koncept sa zobrazuje len Vám, až kým ho nezverejníte.
    Ak máte podobnú otázku, založte Novú otázku alebo Súvisiacu otázku.
    ❤ Buďte priateľskí ❤
    Sme súčasťou jednej komunity, ktorá si chce vzájomne pomáhať, rozdieľnosť je vítaná ak neubližuje!

    zaúčtovanie zápočtu v JÚ

    Porady, ktoré by vás mohli zaujímať

    Prihláste sa a sledujte len tie Porady, ktoré Vás zaujímajú.