Prosím o radu.
Potrebujem uzavrieť účtovníctvo k 31.5.2014. Tovar z USA bol v 05/2014 dovezený, riadne preclený a máme výmer na zaplatenie cla a DPH. Ale JCD bolo preplatené až v 06/2014.
Ako to mám riadne zaúčtovať v 05/2014 (cez interný doklad) a potom v 06/2014 (v JCD doklade, keď naozaj vznikne nárok na odpočet DPH-po zaplatení)??
Ďakujem
Dora
Naposledy upravil Dorinda : 22.06.14 at 15:01 Dôvod: upresnenie 2