Zavrieť

Porady

ako zaúčtovať úhradu vystavenej fa cez terminál v MRP?

je treba vystavenú faktúru uhradenú cez terminál zaúčtovať na zákl. uzávierky ERP? Ako? 315.002/311 cez úhrady faktúr? /Dokl. ID - nedavať cez ost. pohľadávky? Príjem na BU /dokl. BV/ 221/315.002 a províziu /dokl. ID/ 568/315.002? Ide o to, že ak mám cez ERP uhradu za TOV v hot., nahodím to cez ost.pohľadávky 315.001/604,343 a následne ak je v ten deň aj hotovosť - cez úhr. ost.pohľ. 211/315.001, pripísanie na BU - cez úhr. pohľ. /dokl. BV - aby to hodilo do BV/ 221/315.001 a províz. cez uhr. pohľ. /dokl. ID/ 568/315.001. Ako je to s faktúrou. Tú musím uhradiť cez úhr. faktúr - stačí to urobiť ako som písala hore ?
Viete mi niekto poradiť?
Naposledy upravil erah : 21.06.16 at 10:47 Dôvod: Nikto nevie poradiť?
Pravidlá a tipy
  • Každý móže napísať len 1 odpoveď. Neskor mozete svoju odpoveď vylepšiť.
  • Odpoveď má priniesť riešenie na otázku, vyvarujte sa hodnotenia otázky.
  • Odpoveď má byť viac o faktoch ako o názoroch.
Dalšie pravidla a tipy
    Ak potrebujete v otázke niečo upresniť, najskôr sa spýtajte na podrobnosti.
    Koncept slúži na uloženie rozpracovanej odpovede, koncept sa zobrazuje len Vám, až kým ho nezverejníte.
    Ak máte podobnú otázku, založte Novú otázku alebo Súvisiacu otázku.
    ❤ Buďte priateľskí ❤
    Sme súčasťou jednej komunity, ktorá si chce vzájomne pomáhať, rozdieľnosť je vítaná ak neubližuje!

    ako zaúčtovať úhradu vystavenej fa cez terminál v MRP?

    Porady, ktoré by vás mohli zaujímať

    Prihláste sa a sledujte len tie Porady, ktoré Vás zaujímajú.