Poprosím o poradenie, podávam dodatočný kontrolný výkaz kde sú upravené základy dane (napočítalo mi tam omylom aj prijaté platby) pri vystavených faktúrach v odd. A2. Týka sa to prenosu DP v stavebníctve, teda nefigurujú v DP DPH.
Podávam v tomto prípade iba dodatočný kontrolný výkaz?
Ďakujem pekne.
Naposledy upravil maped : 24.10.17 at 12:15