Zavrieť

Porady

ako postupovať pri prevzatí účtovníctva v priebehu roka

prosím o radu, prevzala som účto, nahodila som si PS 2017, k 31.8.17 mám KS od účtovníčky ako to nahodiť do softu aby mi to sedelo. ak mám PS tak by som mala nahodiť cez ID obrat na jednotlivých účtoch aby som dostala stav k 31.8.2017? Lenže ako postupovať napr. pri prijatých faktúrach? ak nahodím len stav k 31.8. ako pri neuhradených faktúrach, ale keď ich nahodím všetky tak potom by som mala aj úhrady, no nejako sa neviem z toho vysomáriť a čo s analytikou? statá účtovníčka mala inú analytiku ja mám inú, mám zadať tento rok podľa nej aby v tom nebol chaos a budúci rok si začnem podľa seba? poradí niekto, ďakujem
Pravidlá a tipy
  • Každý móže napísať len 1 odpoveď. Neskor mozete svoju odpoveď vylepšiť.
  • Odpoveď má priniesť riešenie na otázku, vyvarujte sa hodnotenia otázky.
  • Odpoveď má byť viac o faktoch ako o názoroch.
Dalšie pravidla a tipy
    Ak potrebujete v otázke niečo upresniť, najskôr sa spýtajte na podrobnosti.
    Koncept slúži na uloženie rozpracovanej odpovede, koncept sa zobrazuje len Vám, až kým ho nezverejníte.
    Ak máte podobnú otázku, založte Novú otázku alebo Súvisiacu otázku.
    ❤ Buďte priateľskí ❤
    Sme súčasťou jednej komunity, ktorá si chce vzájomne pomáhať, rozdieľnosť je vítaná ak neubližuje!
    Usporiadať podľa času

    Dav je offline (nepripojený) Dav

    Dav
    Podľa počtu dokladov zvážiť nahodiť na počiatočné stavy k 1.1. 2017 všetko ešte raz- zaúčtovať rok 2017 podľa seba, všetky doklady. Aj tak treba pozrieť všetko, či je účtované správne. Ak je dokladov veľa a účtovanie do 31.8. je v poriadku, tak cez interný doklad obraty.
    Neuhradené faktúry, pohľadávky a záväzky k 31.8. treba nahrať do záväzkov a pohľadávok. Uhradené netreba, tie budú zahrnuté v obratoch v 3XX, 4XX, a 211,221
    V HK bude zostatok celkom a v Záv/Pohľ. budú jednotlivé faktúry/Z,P a ich úhrady prejdú do Denníka od 1.9. normálne, aj sa vypáruje saldokonto. Analytiku by som v priebehu roka nemenila, ak by to malo pomôcť k inému sledovaniu v 3XX, 5XX, 6XXtak k 1.1. cez Interný doklad zo zápisom napr. 311 AAA -10,- EUR, , 311BBB -200,- , 311CCC -5,- na 311001 +215,- EUR., alebo 518 AAA -100 na 518001 + 55,- 518002 +45,-.

    ako postupovať pri prevzatí účtovníctva v priebehu roka

    Porady, ktoré by vás mohli zaujímať

    Prihláste sa a sledujte len tie Porady, ktoré Vás zaujímajú.