Zavrieť

Porady

nespravne uctovanie 324/600 ?

Dobry den,
1.) ako cestovka sme uctovali prijate platby klienta na ucte 221/324 a nasledne hned dnom prijatia platby 324/602,343. Je to mozne alebo je potrebne uctovat 311/602,343 dnom prijatia platby a nasledne 324/311? Faktury nevystavujeme, jedna sa o sukromne osoby platiace na zaklade vystavenej prihlasky na zajazd.
2.) rovnako sme uctovali prijem nasho predajcu (CA) na ucet 221/324 a zuctovali internym dokladom 324/602,343 dnom platby klienta, ktory nam nahlasil sprostredkovatel. Opat chyba, ak sme obisli ucet 311? Kedysi pred davnymi rokmi to takto bez uctu 311 odporucal danovy urad. Dakujem
Pravidlá a tipy
  • Každý móže napísať len 1 odpoveď. Neskor mozete svoju odpoveď vylepšiť.
  • Odpoveď má priniesť riešenie na otázku, vyvarujte sa hodnotenia otázky.
  • Odpoveď má byť viac o faktoch ako o názoroch.
Dalšie pravidla a tipy
    Ak potrebujete v otázke niečo upresniť, najskôr sa spýtajte na podrobnosti.
    Koncept slúži na uloženie rozpracovanej odpovede, koncept sa zobrazuje len Vám, až kým ho nezverejníte.
    Ak máte podobnú otázku, založte Novú otázku alebo Súvisiacu otázku.
    ❤ Buďte priateľskí ❤
    Sme súčasťou jednej komunity, ktorá si chce vzájomne pomáhať, rozdieľnosť je vítaná ak neubližuje!
    Usporiadať podľa času

    Kristina27 je offline (nepripojený) Kristina27

    Kristina27
    Ja som účtovala CK pár rokov, zálohy od klientov som účtovala 221/324 alebo 211/324 (pozor, CK musí mať registračnú pokladňu) a potom vystavené FA som účtovala 311/602, 343 a zálohu som na 324/311, rozdiel bol k úhrade, FA sa vystavovali aj na súkromné osoby.
    9 komentáre - rozbaľ     zbaliť
    viasap Dakujem pekne, my ale vystavujeme na sukromne osoby interny DD ako 324/600,343. Myslite, ze je 311 nutne? Asi ano, v zmysle spravneho uctovania .... ERP nemame, platby idu cez ucty.
    Kristina27 Mne sa to tam žiada ten účet 311, ale ak nám zákazník platil v hotovosti napr. za dopravu do a zo zahraničia, tak sme to nahodili do ERP a ja som to účtovala 211/602, bolo to bez DPH, lebo § 46. Málokto účtuje CK a vždy je tam niečo otázne, napr. s tou prirážkou (tá sa len zdaňuje), treba si to všetko naštudovať, ja som mala celkom dobré informácie a materiály, ale už nerobím to účto :-)
    viasap mozem este poprosit info? ktorym datumom si uctovala ucet 602? Ja mam za to, ze dnom prijmu platby. Ale nasla som aj info uctovania na klienta pri prijme platby pred odchodom na zajazd uctovanie 311/324 a 311/343 a nasledne trzba vraj az dnom poskytnutia sluzby? Nie je mi to jasne, ja som vzdy uctovala 602 uz dnom prijmu platby este pred dodanim sluzby. Dakujem
    Kristina27 Ako kedy, pri jednodňových deň zájazdu, pri viacdňových deň ukončenia zájazdu.
    viasap dakujem krasne, mozem teda uctovat takto?
    221/324 - prijem platby
    311/324,343 - zdanenie dnom prijmu platby - staci ID?
    324/311 - zuctovanie zalohy
    311/600, 343 - poskytnutie sluzby, uz bez zdanenia
    324, 343/311 - vyuctovanie sluzby preddavkom
    srdecna vdaka
    Kristina27 Ide o to, že ja som mala také vyjadrenie z DÚ (poslala som dotaz), pokiaľ nie je objednávka zájazdu resp. zájazd - služba kompletná (klient vie, že chce ísť, len nevie, či sa tam bude aj stravovať alebo nie a podobne), záloha sa dňom prijatia nemusí zdaniť. Takže ja som to riešila tak, že pri takýchto prípadoch som zálohy nezdaňovala, všetko len pri vystavení faktúry. Inak som to robila takto: 221/324 prijatá záloha, cez ID zdanenie zálohy 324/343, vystavená faktúra 311/602, 343 a zúčtovanie zálohy 324/311 a zúčtovanie DPH zo zálohy 324/343 mínusom.
    viasap Dakujem. ANo, nasla som i take zuctovanie. Trochu mam zmatok zo zakona o DPH pre CK: "Daňová povinnosť v zmysle § 65 ods. 4 zákona o DPH pri predaji služieb cestovného ruchu zákazníkovi vzniká CK dňom poskytnutia poslednej služby. V prípade, že zákazník zaplatí za službu cestovného ruchu pred poskytnutím poslednej služby, vzniká daňová povinnosť dňom prijatia platby. Ak zákazník zaplatí za službu cestovného ruchu časť ceny, vzniká daňová povinnosť dňom prijatia platby v pomernej výške vzťahujúcej sa na rozsah prijatej platby". A teda, ze danova povinost vznika dnom prijata platby. U nas vacsinou 100% za cenu LEN dopravy, takze tam nehrozi dalsia sluzba, max. jej storno. A teda ten mnou uvedeny sposob je vlastne zdanenie prijatej platby. Ale je o tom kopec diskusii.... Vdaka za pomoc
    Kristina27 pozri, tu je to pekne rozpísané, bod č. 19
    http://www.danovecentrum.sk/uctovne-...ph-us-2018.htm
    viasap Dakujem pekne, ale nemam registrovany pristup. Bolo by velmi drze poprosit o stiahnutie? Samozrejme, respektujem, ak nie. Nenasla som tam nejaku jednorazovu moznost ....
      zbaliť

    nespravne uctovanie 324/600 ?

    Porady, ktoré by vás mohli zaujímať

    Prihláste sa a sledujte len tie Porady, ktoré Vás zaujímajú.