Zavrieť

Porady

Prenos daňovej povinnosti - podvojne účtovníctvo - odberateľ Ako účtovať a kde dať do kontrolného výkazu?

Dobry den, chcela by som Vas poprosit o radu pri nasl. uctovani.
Sme sro platca DPH, dostali sme fa od dodavatela "prenos danovej povinnosti".
Na fakture mam sumu bez DPH 518/321,
vypocitam si zo sumy bez DPH, DPH 20%? 343/..... a zaplatim DU?
Kde mam dat fakturu v kontrolnom vykaze?
DAKUJEM
Pravidlá a tipy
  • Každý móže napísať len 1 odpoveď. Neskor mozete svoju odpoveď vylepšiť.
  • Odpoveď má priniesť riešenie na otázku, vyvarujte sa hodnotenia otázky.
  • Odpoveď má byť viac o faktoch ako o názoroch.
Dalšie pravidla a tipy
    Ak potrebujete v otázke niečo upresniť, najskôr sa spýtajte na podrobnosti.
    Koncept slúži na uloženie rozpracovanej odpovede, koncept sa zobrazuje len Vám, až kým ho nezverejníte.
    Ak máte podobnú otázku, založte Novú otázku alebo Súvisiacu otázku.
    ❤ Buďte priateľskí ❤
    Sme súčasťou jednej komunity, ktorá si chce vzájomne pomáhať, rozdieľnosť je vítaná ak neubližuje!
    Usporiadať podľa času

    zdenk.am je offline (nepripojený) zdenk.am

    zdenk.am
    Ak máte nárok aj na odpočet DPH, tak účtovanie bude 343/343 a DU neplatíte nič. V KV do B1
    zando ĎAKUJEM VAM
    lub3033 Prosím Vás vedeli by ste mi poradiť ako zaúčtovať podobný prípad, ale na strane odpočtu sa daň kráti? ako by vyzeralo potom účtovanie? DAkujem

    Prenos daňovej povinnosti - podvojne účtovníctvo - odberateľ Ako účtovať a kde dať do kontrolného výkazu?

    Porady, ktoré by vás mohli zaujímať

    Prihláste sa a sledujte len tie Porady, ktoré Vás zaujímajú.