SRO-čke daňová kontrola vyhodila nejaké doklady z účtovníctva a tým pádom vznikol výrub DPH, bolo to za 01/2018. Tú dodatočnú dph sro zaplatila. Môžem to zaúčtovať ako 538/343 (ako daňovo uznateľný?). Našla som účtovanie aj ako 548, aj 538, daňovo uznateľné aj neuznateľné, strácam sa v tom. Je potrebné posielať dodatočné DP PO za rok 2018?