Zavrieť

Porady

Stravné lístky SZČO (účtovanie DPH)

Faktúra od Ticket Services za nákup stravných lístkov pre SZČO - platcu DPH - pre účely stravovania samotného živnostníka - nie pre zamestnancov.
na obdobie cca 4 mesiace vopred cca 80ks lístkov.
Ide mi o učtovanie DPH
Viem že podľa usmernenia DRSR (aj keď sa mi to zdá osobne blbosť) ale každopádne podľa usmernenia - odpočet DPH z Provízie za stravné lístky nemám uplatňovať - teda celá suma je ako keby neobsahuje DPH a je VOZD.
Posledná faktúra však obsahuje už ďalšiu položku navyše - nejaký ECO poplatok kde je tiež DPH - čo s touto položkou? Tak isto neuplatniť odpočet DPH a dať celý sumu VOZD alebo normálne DPH uplatňovať?
pre úplnosť na faktúre je to takto:
Hodnota poukážok - 408 EUR (0%DPH)
Odmena za službu - 6,50 EUR (plus 20% DPH)
ECO poplatok - 4,99 (plus 20% DPH)
(je tam ešte aj poštovné, ale to je ako keby Grátis +/- , takže to neriešim - ale keby nebolo Grátis, tiež by som mal "dilemu" či DPH uplatňovať...
Ďakujem vopred za každú radu
Pravidlá a tipy
  • Každý móže napísať len 1 odpoveď. Neskor mozete svoju odpoveď vylepšiť.
  • Odpoveď má priniesť riešenie na otázku, vyvarujte sa hodnotenia otázky.
  • Odpoveď má byť viac o faktoch ako o názoroch.
Dalšie pravidla a tipy
    Ak potrebujete v otázke niečo upresniť, najskôr sa spýtajte na podrobnosti.
    Koncept slúži na uloženie rozpracovanej odpovede, koncept sa zobrazuje len Vám, až kým ho nezverejníte.
    Ak máte podobnú otázku, založte Novú otázku alebo Súvisiacu otázku.
    ❤ Buďte priateľskí ❤
    Sme súčasťou jednej komunity, ktorá si chce vzájomne pomáhať, rozdieľnosť je vítaná ak neubližuje!

    Stravné lístky SZČO (účtovanie DPH)

    Porady, ktoré by vás mohli zaujímať

    Prihláste sa a sledujte len tie Porady, ktoré Vás zaujímajú.