1. Nasa s.r.o. dostava faktury od podnikatela F.O. za vedenie uctovnictva za rok 2004. Je mozne zahrnut tieto naklady ako dan.naklady za rok 2004 aj ked nebudu tieto faktury vyplatene v roku 2004 a asi ani do 31.1.2005? Udajne uz termin 31.1. na vyplatenie neplati.
F.O. by mala zdanit tento prijem az za rok 2005?
2. Su aj prijate faktury za tlmocenie rovnakym dan.nakladom za rok 2004 ak nebudu uhradene?
V zakoni o dani z prijmu sa v §19 pise o dan.nakladoch az po zaplateni len o najomnom a myslim ze je tam este sprostredkovatelska cinnost. Vie ma niekto usmernit,ci som to pochopil spravne?