Zavrieť

Porady

uzavierka

Ahojte, potrebovala by som poradit s koncorocnou zavierkou, ide o FO, ktora bola sprostredkovatel star. dochodkoveho sporenia, cinnost ukoncila v 10/2006.
1. k 1.1.2006 sa uctovalo 701/383, staci ked k 10 mes. zauctujem 383/702 a vysledok hospodarenia upravim v danovom prinani podla § 17 / polozka zvysujuca zaklad dane / alebo uctujem 701/383 - 383/688 - 688/710 ?
2. v roku 2005 dosiahol stratu, uctujem 431/701 - 491/431 - 702/491 alebo 431/701 - 429/431 - 702/429 a stratu z roku 2006 uctujem 710/548 ?
Dakujem, vobec neviem ako je to presne s uctovanim straty.
Pravidlá a tipy
  • Každý móže napísať len 1 odpoveď. Neskor mozete svoju odpoveď vylepšiť.
  • Odpoveď má priniesť riešenie na otázku, vyvarujte sa hodnotenia otázky.
  • Odpoveď má byť viac o faktoch ako o názoroch.
Dalšie pravidla a tipy
    Ak potrebujete v otázke niečo upresniť, najskôr sa spýtajte na podrobnosti.
    Koncept slúži na uloženie rozpracovanej odpovede, koncept sa zobrazuje len Vám, až kým ho nezverejníte.
    Ak máte podobnú otázku, založte Novú otázku alebo Súvisiacu otázku.
    ❤ Buďte priateľskí ❤
    Sme súčasťou jednej komunity, ktorá si chce vzájomne pomáhať, rozdieľnosť je vítaná ak neubližuje!
    Usporiadať podľa času

    Marianna01 je offline (nepripojený) Marianna01

    Marianna01
    žabka, FO účtuje v PU? Má na to samozrejme nárok, ale ešte som sa teda s takým, čo by dobrovoľne chcel PU, nestretla... a hlavne, keď má aj stratu... si si istá, že PU?

    Johanka je offline (nepripojený) Johanka

    Johanka
    z@bk@ Pozri príspevok
    Ahojte, potrebovala by som poradit s koncorocnou zavierkou, ide o FO, ktora bola sprostredkovatel star. dochodkoveho sporenia, cinnost ukoncila v 10/2006.
    1. k 1.1.2006 sa uctovalo 701/383, staci ked k 10 mes. zauctujem 383/702 a vysledok hospodarenia upravim v danovom prinani podla § 17 / polozka zvysujuca zaklad dane / alebo uctujem 701/383 - 383/688 - 688/710 ?
    2. v roku 2005 dosiahol stratu, uctujem 431/701 - 491/431 - 702/491 alebo 431/701 - 429/431 - 702/429 a stratu z roku 2006 uctujem 710/548 ?
    Dakujem, vobec neviem ako je to presne s uctovanim straty.
    O úprave účtovného výsledku hospodárenia na daňový základ ( daňovú stratu) sa neúčtuje.
    Čo je zaúčtované na 383 ?
    PÚ pre sprostredkovateľov SDS sa mi zdá zbytočné, úplne stačí JÚ ... a možno aj výdavky percentom z príjmov .

    z@bk@ je offline (nepripojený) z@bk@

    z@bk@
    Dakujem za odpovede, ta 383 bola preto lebo FO mala zmluvu o vrateni nakladov doch. spolocnosti spojenych s licenciou a aby si znizila dan v roku 2005, vyriesila to takto. Vydavky percentom prijmov nebolo mozne uctovat lebo provizia uz zahrnovala aj mozne vydavky. Jednoducho zmluvy skor pre pravnika.Takze zostavim klasicku suvahu a upravim ZD v danovom priznani.
    Pekny den .

    reapu je offline (nepripojený) reapu

    reapu
    Ahojte, potrebovala by som poradiť s koncoročnou účtov. závierkou v podvojnom účtovníctve. Doteraz som robila len rozpočtovú organizáciu a neviem aké kroky a následnosti mám vlastne urobiť.
    Sme štvrťročný platca DPH a účtujeme v podvojnom účtovníctve.
    Doteraz som zaúčtovala všetky pohyby za 01-12 mesiac. A ďalej neviem čo
    treba. Mzdy za 12 2006 treba predpísať? Vďaka za radu.

    Porady, ktoré by vás mohli zaujímať

    Prihláste sa a sledujte len tie Porady, ktoré Vás zaujímajú.