andrej_rv Do Opatrenia MF SR, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o usporiadaní, označovaní a obsahovom vymedzení položiek individuálnej účtovnej závierky a rozsahu údajov určených z individuálnej účtovnej závierky na zverejnenie pre podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva, v znení opatrenia MF SR č. 25167/2003-92, opatrenia MF SR č. MF/10069/2004-74, opatrenia MF SR č. MF/26670/2005-74 pribudol opatrením MF SR č. MF/25812/2006-74 (bolo zverejnené v FS 12/2006 pod č. 67) ďalší §: .§ 4ba
(1) Toto opatrenie sa prvýkrát použije pri zostavovaní individuálnej účtovnej závierky za účtovné obdobie, ktoré sa končí po 1. januári 2007. (2) Pri zostavovaní individuálnej účtovnej závierky za účtovné obdobie, ktoré sa končí po 1. januári 2007, sa na účely vykazovania v stĺpci 2 výkazu ziskov a strát zostatky výsledkových účtov preradia podľa položiek výkazu ziskov a strát. Podľa môjho názoru to znamená, že zostatky účtov za predchádzajúce účtovné obdobie (r.2006), ktoré sa v novom výkaze nenachádzajú, sa pre účely vykazovania v nových výkazoch uvedú (pripočítajú) do tých riadkov, kam by patrili podľa nového členenia. Napr.tvorba opravnej položky k materiálu (pôv.účet 559A) vykazovaná na r. 24 VZaS vzor 2003 sa ako skutočnosť minulého účtovného obdobia vykáže vo VZaS vzor 2007 už na r.05, kde sa po novom tvorba a zúčtovanie opravných položiek k zásobám (účet 505) vykazuje. ________________________________________--
Prosím Vás, keď robím tlačivo Výkaz ziskov a strát platné na rok 2007, tak v stlpci minulé obdobie bolo k 31.12.2006 riadok 21 (účet652,654,655).
A keď teraz robím nové tlačivo, kam mám zaradiť tieto zostatky z riadku 21 starého tlačiva??
Pri tvorbe rezervy to mi je jasné, že na nákladové účty podľa príslušných nákladov.
Vopred ďakujem zuzula