Zdieľajte s nami link na články z iných webov. Komentáre k linku budú zoradené podľa počtu hlasov, môžete využiť aj filter komentárov a zobraziť len komentáre od členov ktorých na Porade sledujete.
pracujem v spoločnosti, ktorá sa zaoberá strojárskou výrobou, ktorú takmer všetku expotrujeme do krajín EÚ ...viackalkulka
Mám vrátky DPH zo zahraničia, cez spoločnosť SHELL SLOVAKIA. Lenže mám aj bločky, z ktorých si môžem uplatniť DPH v zahraničí taktiež. Urobila som si súpis FA a súpis dokladov z ERP, vyšla mi DPH na vrátenie a teraz som zaúčtovala výnos na 378/648 z toho rozdielu, tých bločkov. Robí mi to 84 tis. SK. Lenže v jednotlivých krajínách si z tejto DPH sťahujú províziu.
A teraz neviem ako túto províziu zaúčtovať, keď nemám žiadny doklad jej stiahnutí, ale viem, že si to určite odrátajú.
Normálne, keď som mala doklad o vrátke DPH účtovala som takto:
378/648 - DPH a 518/378 provízia. Keďže viem, že 378 v tomto prípade nebudem mať vysporiadanú, poraďte čo robiť? Účtovať 381/378 alebo môžem zaúčtovať 518/378 z dôvodu, že provízia sa týka vrátok DPH z r. 06 a dať do daňových výdavkov alebo ako?
Pravidlá a tipy
Každý móže napísať len 1 odpoveď. Neskor mozete svoju odpoveď vylepšiť.
Odpoveď má priniesť riešenie na otázku, vyvarujte sa hodnotenia otázky.
Ak potrebujete v otázke niečo upresniť, najskôr sa spýtajte na podrobnosti.
Koncept slúži na uloženie rozpracovanej odpovede, koncept sa zobrazuje len Vám, až kým ho nezverejníte. Ak máte podobnú otázku, založte Novú otázku alebo Súvisiacu otázku.
❤ Buďte priateľskí ❤
Sme súčasťou jednej komunity, ktorá si chce vzájomne pomáhať, rozdieľnosť je vítaná ak neubližuje!