jermen Dobrý deň,
chcem poprosiť o radu. Sme spoločnosť(právnická osoba,mesačný platcaDPH), ktorá bude viesť účtovníctvo iným firmám. Fakturovať sa budú účtovné služby, podľa počtu účtovných položiek za mesiac. To znamená, že sa nebude fakturovať nejaký paušál. Problém mám v tom, že pokiaľ sa spracuje účtovný mesiac napr máj, bude aj 20.júna.
Môžem faktúru vystaviť aj s dátumom napr. 23.6. a uviesť do textu faktúry čo? a čo dátum vzniku daňovej povinnosti?
Ako nadefinovať do textu zmluvy práve tieto dátumy?
Účtovníctvo sa spracováva mesiac pozadu, takže je úplne jasné, že k poslednému dňu v mesiaci, za ktorý sa účtuje nemôže byť účtovníctvo dodané, stačí výpis z banky, ktorý je napr. k 31.3., ale dátum podania 2.4, pochopiteľne nemohol byť výpis k dispozícii 31.3. Takže deň dodania je posledný deň spracovania-za mesiac 3/07 napr. 20.4. Ja robím aj mzdy - k dátumu napr. 10.dňa, alebo k 15.dňu, a fakturujem nielen za účtovníctvo, ale aj za mzdy, je jasné, že spracované sú toho dňa, pretože je to vo výkazoch.