Zavrieť

Porady

účtovanie organizačnej zložky

Velmi pekne prosim o pomoc skusenejsich kolegov. Uctujem OZ ceskej spolocnosti v SR.
1. Na bezny ucet v SKK mi prislo od zriadovatela (ceskej spolocnosti) 78 250 SKK (zaroven s vypisom z uctu prislo aj kreditne avizo o tom, ze tychto 78 250 SKK predstavuje 60 000 CZK). Prijate prostriedky na ucet zauctujem 221/395. Mam to uctovat len v SKK alebo aj v CZK? Do konca roka sa tieto prostriedky nevratili zriadovatelovi, konecny zostatok z 395 preuctujem na zavazkovy ucet - zavazok voci zriadovatelovi. Mam zavazok voci zriadovatelovi evidovat len v SKK, t.j. 78 250 SKK, alebo mam evidovat zavazok v CZK, t.j. 60 000 CZK (a na konci roka na zavazkovom ucte uctovat o kurzovom rozdiele k 31.12.)?
2. Na organizacnu zlozku mi prisla faktura, ktora znie na 50 000 SKK. Tuto fakturu vsak zaplatil zriadovatel - z jeho uctu odislo 38 000 CZK. Nemam ziaden doklad o tom, ze tychto 38 000 CZK predstavuje prave 50 000 SKK, no po prepocte komercnym kurzom ceskej banky, to tak priblizne vychadza. Internym dokladom som uhradila fakturu organizacnej zlozky (321/395), vznikol mi tak zavazok voci zriadovatelovi. V akej mene mam tento zavazok evidovat: len v SKK, t.j. 50 000 SKK, alebo v CZK 38 000 CZK (a potom prepocitat na SKK) ....?
Pravidlá a tipy
  • Každý móže napísať len 1 odpoveď. Neskor mozete svoju odpoveď vylepšiť.
  • Odpoveď má priniesť riešenie na otázku, vyvarujte sa hodnotenia otázky.
  • Odpoveď má byť viac o faktoch ako o názoroch.
Dalšie pravidla a tipy
    Ak potrebujete v otázke niečo upresniť, najskôr sa spýtajte na podrobnosti.
    Koncept slúži na uloženie rozpracovanej odpovede, koncept sa zobrazuje len Vám, až kým ho nezverejníte.
    Ak máte podobnú otázku, založte Novú otázku alebo Súvisiacu otázku.
    ❤ Buďte priateľskí ❤
    Sme súčasťou jednej komunity, ktorá si chce vzájomne pomáhať, rozdieľnosť je vítaná ak neubližuje!
    Usporiadať podľa času

    Danila je offline (nepripojený) Danila

    Vylúčený člen Danila
    Účtovanie organizačnej zložky musí byť v súlade splatnými predpismi v SR. Účtovanie v cudzej mene bude podľa §-24 zákona o účtovníctve. T.j., majetok a záväzky budeš prepočítavať na slovenskú menu kurzom NBS, prípadne komerčným kurzom. Rovnako ako slovenské subjekty vyčísliš a zaúčtuješ prípadné kurzové rozdiely.

    babenko1 je offline (nepripojený) babenko1

    Renata :-) babenko1
    bubo111 Pozri príspevok
    Velmi pekne prosim o pomoc skusenejsich kolegov. Uctujem OZ ceskej spolocnosti v SR.
    1. Na bezny ucet v SKK mi prislo od zriadovatela (ceskej spolocnosti) 78 250 SKK (zaroven s vypisom z uctu prislo aj kreditne avizo o tom, ze tychto 78 250 SKK predstavuje 60 000 CZK).
    chcela by som sa opýtať na účel tých peňazí? ak to bola pôžička, účtuje sa to priamo na záväzkový účet. túto sumu budeš evidovať v CZK, ale prepočítanú na SKK podľa platných predpisov.
    bubo111 Pozri príspevok
    Prijate prostriedky na ucet zauctujem 221/395.
    prečo to účtuješ na 395??? ved to je samostatný subjekt, ktorý vedie svoje vlastné účtovníctvo podľa našich zákonov.
    bubo111 Pozri príspevok
    Mam to uctovat len v SKK alebo aj v CZK? Do konca roka sa tieto prostriedky nevratili zriadovatelovi, konecny zostatok z 395 preuctujem na zavazkovy ucet - zavazok voci zriadovatelovi. Mam zavazok voci zriadovatelovi evidovat len v SKK, t.j. 78 250 SKK, alebo mam evidovat zavazok v CZK, t.j. 60 000 CZK (a na konci roka na zavazkovom ucte uctovat o kurzovom rozdiele k 31.12.)?
    2. Na organizacnu zlozku mi prisla faktura, ktora znie na 50 000 SKK.
    za čo to bola faktúra? zaúčtuješ ju ako klasickú faktúru prijatú zo zahraničia.. 5xx/321, jej úhradu 321/221.
    bubo111 Pozri príspevok
    Tuto fakturu vsak zaplatil zriadovatel - z jeho uctu odislo 38 000 CZK.
    Nemam ziaden doklad o tom, ze tychto 38 000 CZK predstavuje prave 50 000 SKK, no po prepocte komercnym kurzom ceskej banky, to tak priblizne vychadza. Internym dokladom som uhradila fakturu organizacnej zlozky (321/395), vznikol mi tak zavazok voci zriadovatelovi. V akej mene mam tento zavazok evidovat: len v SKK, t.j. 50 000 SKK, alebo v CZK 38 000 CZK (a potom prepocitat na SKK) ....?
    takže.. ak zriadovateľ uhradil túto faktúru, zas musíš urobiť zápis o pôžičke - bolo by dobré mať od nich nejaký podklad, na základe ktorého to uhradili, napr. oznámenie listom, interným dokladom zúčtovať pôžičku s uhradenou faktúrou a vyčísliť kurzový rozdiel..

    Danila je offline (nepripojený) Danila

    Vylúčený člen Danila
    Pri účtovaní v zahraničnej organizačnej zložke je faktom to, že je účtovnou jednotkou, pri vzniku zostavuje otváraciu súvahu, , medzi prvé účtovné operácie zaúčtuje poskytnuté finančné prostriedky zriaďovateľom napr. 211/413. Avšak v priebehu podnikateľskej činnosti je používanie účtu 395 - vnútorné zúčtovanie nevyhnutné, napr. pri priebežnom poskytovaní finančných prostriedkov zriaďovateľom 211,221/395. Organizačná zložka môže predsa realizovať svoju činnosť voči iným subjektom, ale aj vo vnútri podniku. A teda aj zúčtovanie vnútropodnikovej fa voči zriaďovateľovi bude 395/602. Pri uzavieraní účtovných kníh tento účet nemá zostatok, ale jeho používanie je opodstatnené.

    bubo111 je offline (nepripojený) bubo111

    bubo111
    Dakujem za pripomienky, no aj tak stale neviem, ako by som mala zauctovat napr. bod 1. priebezne poskytovanie penaznych prostriedkov na ucet vedeny v Skk z uctu zriadovatela, ktory je vedeny v Czk - ide mi hlavne o menu, pretoze nazory na to sa v mojom okoli rôznia. Mam tento zavazok z poskytnutych prostriedkov od zriadovatela evidovat len v SKK? Peniaze prisli na ucet v Skk (i ked mam aj kreditne avizo o tom, ze to boli prostriedky poskytnute v Czk). Alebo evidovat prvotne zavazok v Czk a ten preratavat na Skk. Osobne by som volila prvu moznost, cize len evidovanie v Skk. Vychadzam z predpokladu, ze zriadovatel vedie vo svojom uctovnictve OZ ako samostatnu prevadzku a samotny presun penaznych prostriedkov z uctu v Czk na ucet v Skk je z pohladu celej spolocnosti chapany ako nakup cudzej meny, t.j. v tomto pripade Skk. Obdobne by som riesila aj bod 2. Ale musim povedat, ze uz sa v tom zacinam celkom slusne zamotavat )

    Danila je offline (nepripojený) Danila

    Vylúčený člen Danila
    V prvom aj v druhom prípade si účtovala správne, a v tomto prípade účtuješ len v SKK.Prípadné kurzové rozdiely sú v tomto prípade len u zriaďovateľa.

    helas je offline (nepripojený) helas

    helas
    Dobrý deň,
    účtujem v organiz. zložke. Zriaďovateľ chce, aby sme sa aj my podieľali na nákladoch, ktoré mu vzniknú pri riadení pobočky, napr.cestovné,ubytovanie.
    Je to možné ? Návrh je takýto : paušálne mesačne % z dosiahnutého obratu za mesiac,alebo skutočne preplatené náklady na SC /lenže to nie je zamestnanec slovenskej zložky a neviem či môžme preplatiť náklady za cudzieho zamestnanca/alebo navýšiť cenu tovaru- to ešte neviem ako.
    Dá sa to riešiť jedným z týchto spôsobov?
    Ďakujem

    enya63 je offline (nepripojený) enya63

    enya63
    1. Na bezny ucet v SKK mi prislo od zriadovatela (ceskej spolocnosti) 78 250 SKK (zaroven s vypisom z uctu prislo aj kreditne avizo o tom, ze tychto 78 250 SKK predstavuje 60 000 CZK). Prijate prostriedky na ucet zauctujem 221/395. Mam to uctovat len v SKK alebo aj v CZK? Do konca roka sa tieto prostriedky nevratili zriadovatelovi, konecny zostatok z 395 preuctujem na zavazkovy ucet - zavazok voci zriadovatelovi. Mam zavazok voci zriadovatelovi evidovat len v SKK, t.j. 78 250 SKK, alebo mam evidovat zavazok v CZK, t.j. 60 000 CZK (a na konci roka na zavazkovom ucte uctovat o kurzovom rozdiele k 31.12.)?
    2. Na organizacnu zlozku mi prisla faktura, ktora znie na 50 000 SKK. Tuto fakturu vsak zaplatil zriadovatel - z jeho uctu odislo 38 000 CZK. Nemam ziaden doklad o tom, ze tychto 38 000 CZK predstavuje prave 50 000 SKK, no po prepocte komercnym kurzom ceskej banky, to tak priblizne vychadza. Internym dokladom som uhradila fakturu organizacnej zlozky (321/395), vznikol mi tak zavazok voci zriadovatelovi. V akej mene mam tento zavazok evidovat: len v SKK, t.j. 50 000 SKK, alebo v CZK 38 000 CZK (a potom prepocitat na SKK) ....?

    Prosím ako si to vyriešil? Ja účtujem tiež OZ v Čechách a je tam neustály tok peňazí OZ zo svojho účtu platí matke faktúry inokedy matka zo svojho účtu platí OZ mzdy zamestnancom, nechávam to zaúčtované v bankách cez 398, neúčtujem to potom ešte v záväzkoch ako pôžičku v cudzej mene, niekedy je to v eurách inokedy v czk. Ako riešiť kurzové rozdiely?Ja som myslela, že preúčtujem 398 z OZ do matky na konci roka a rozdiel bude kurzovým rozdielom. A naopak 398 z matky prerátam k 31.12. kurzom čnb a rozdiel zaúčtujem ako kurzový rozdiel v OZ.Mohlo by to tak byť?

    účtovanie organizačnej zložky

    Porady, ktoré by vás mohli zaujímať

    Prihláste sa a sledujte len tie Porady, ktoré Vás zaujímajú.