Ahojte poraďáci,
robím spätne účtovníctvo za r. 2003 a nespomínam si, ako sa účtovala DPH pri prijatých faktúrach. Poraďte.
Napríklad. Mám FD za nejaké služby, zaúčtujem ju do nákladov k dátumu zdaniteľného plnenia. A DPH sa zaúčtuje kam, keď sa uplatňovala len pri úhrade? A opačne pri úhrade sa kam zaúčtuje DPH z odoslanej platby?