Zavrieť

Porady

Zdaniteľné obdobie

Ahojte poraďáci,
potrebujem súrne radu:
SZČO mesačný platca DPH predal tovar do Poľska a prepravu tovaru mu zabezpečil poľský prepravca dňa 21.3.Faktúra za túto prepravu k nám prišla 30.4. s dátumom vystavenia 21.3.Mám podať dodatočné daňové priznanie za marec, alebo môžem tútu faktúru samozdaniť v DP za apríl?
Naposledy upravil macula : 21.05.08 at 07:22
Pravidlá a tipy
  • Každý móže napísať len 1 odpoveď. Neskor mozete svoju odpoveď vylepšiť.
  • Odpoveď má priniesť riešenie na otázku, vyvarujte sa hodnotenia otázky.
  • Odpoveď má byť viac o faktoch ako o názoroch.
Dalšie pravidla a tipy
    Ak potrebujete v otázke niečo upresniť, najskôr sa spýtajte na podrobnosti.
    Koncept slúži na uloženie rozpracovanej odpovede, koncept sa zobrazuje len Vám, až kým ho nezverejníte.
    Ak máte podobnú otázku, založte Novú otázku alebo Súvisiacu otázku.
    ❤ Buďte priateľskí ❤
    Sme súčasťou jednej komunity, ktorá si chce vzájomne pomáhať, rozdieľnosť je vítaná ak neubližuje!
    Usporiadať podľa času

    KvetkaK je offline (nepripojený) KvetkaK

    KvetkaK
    macula Pozri príspevok
    Ahojte poraďáci,
    potrebujem súrne radu:
    SZČO mesačný platca DPH predal tovar do Poľska a prepravu tovaru mu zabezpečil poľský prepravca dňa 21.3.Faktúra za túto prepravu k nám prišla 30.4. s dátumom vystavenia 21.3.Mám podať dodatočné daňové priznanie za marec, alebo môžem tútu faktúru samozdaniť v DP za apríl?
    Musíš podať dodatočné daňové priznanie, lebo daňová povinnosť pri službách prijatých od zahraničnej osoby z iného členského štátu vzniká dňom vyhotovenia faktúry.

    macula je offline (nepripojený) macula

    macula
    Ďakujem, takže pri službách prijatých od zahraničnej osoby neplatí §51 ods.2, a v prípade, že by sa jednalo o tovar/ fa z EÚ/, tento by som mohla samozdaniť v nasledujúcom zdaňovacom období?
    človiečik Vladimír Ozimý
    macula Pozri príspevok
    Ahojte poraďáci,
    potrebujem súrne radu:
    SZČO mesačný platca DPH predal tovar do Poľska a prepravu tovaru mu zabezpečil poľský prepravca dňa 21.3.Faktúra za túto prepravu k nám prišla 30.4. s dátumom vystavenia 21.3.Mám podať dodatočné daňové priznanie za marec, alebo môžem tútu faktúru samozdaniť v DP za apríl?
    marec!!!!
    človiečik Vladimír Ozimý
    macula Pozri príspevok
    Ďakujem, takže pri službách prijatých od zahraničnej osoby neplatí §51 ods.2, a v prípade, že by sa jednalo o tovar/ fa z EÚ/, tento by som mohla samozdaniť v nasledujúcom zdaňovacom období?
    par. 51 ods. 2 sa týka len DPH na vstupe nie však dph na výstupe. Daň na výstupe musíte odviesť kedy vám vznikne daňová povinnosť bez ohľadu na to kedy si uplatníte daň na vstupe pri samozdanení. T.j. ani pri intrakomunitárnej dodávke nie je možné zahrňovať DPH na výstupe v nasledujúcom zdaňovacom období. Daň na vstupe však môžte.

    Porady, ktoré by vás mohli zaujímať

    Prihláste sa a sledujte len tie Porady, ktoré Vás zaujímajú.