Zavrieť

Porady

Služobné auto na súkromné účely

Firma mi odsúhlasila používanie služobného auta na súkromné účely
za čo sa mi zvyšuje základ dane o 1% z obstarávacej ceny auta,
na konci mesiaca si vytláčam knihu jázd, kde je podľa monitorovacieho
zariadenia vidieť počet km na súkromné účely, priemerná spotreba z ktorej
si vyrátam sumu benzínu, ktorý som minula pri súkromnej jazde prepočítaná suma mi je zrazená v mzde.
Firma mi však chce odsúhlasiť, že za súkromne najazdených napr. 300 km
jej nebudem musieť nič platiť /teda ani benzín-pôjde ako náklad firmy/ je to niečo ako forma bonusu. Ak sa to bude správať v účtovníctve pri výpočte mojej mzdy? Bude sa to správať ako nepeňažný príjem, čiže budem z toho platiť dane odvody atď... Nemáte s tým niekto skúsenosti?
Usporiadat
Jozef Mihál Jozef Mihál

Jozef Mihál je offline (nepripojený) Jozef Mihál

Lektor - dane, mzdy a odvody a poslanec NRSR (SaS) ...viac
Domnievam sa, že náklady na súkromné jazdy, ak ich firma nepožaduje od zamestnanca, sú nepeňažným príjmom zamestnanca a znamenajú zvýšenie základu dane. Odvody sa z takéhoto nepeňažného príjmu neplatia. Pokiaľ ide o odvody, je to však sporné, treba vedieť dokázať, že tento nepeňažný príjem nie je príjmom za vykonanú prácu.
0 0
Ekonomko Ekonomko

Ekonomko je offline (nepripojený) Ekonomko

ste by som asi dodal ze z pohladu firmy by somto nepovazol za dan naklad lebo nesuvisis s dosahovanim udrzanim .... prijmov
0 0
Katty Katty

Katty je offline (nepripojený) Katty

K téme služobné auto na súkromné účely by som mala jednu otázku. Ak sa jedná o auto obstarané fin.leasingom v r.2005 tak 1% mám počítať z čiastky v ktorej bolo dané auto zaradené na 022 čiže do majetku (plus DPH) alebo z obstarávacej ceny uvedenej na splátkovom kalendári??? Tieto dve ceny sa líšia práve spracovateľským poplatkom ktorý sa pri novom leasingu započítava do obst.ceny a zaraduje sa na 022 spolu s cenou auta samozrejme bez DPH.
Riešili ste už niekto takýto prípad???
0 0
Natka Szcz Natka Szcz

Natka Szcz je offline (nepripojený) Natka Szcz

Vela o tom sice neviem, ale 1% sa rata z vstupnej ceny automobilu.
0 0
alušik alušik

alušik je offline (nepripojený) alušik

Katty
K téme služobné auto na súkromné účely by som mala jednu otázku. Ak sa jedná o auto obstarané fin.leasingom v r.2005 tak 1% mám počítať z čiastky v ktorej bolo dané auto zaradené na 022 čiže do majetku (plus DPH) alebo z obstarávacej ceny uvedenej na splátkovom kalendári??? Tieto dve ceny sa líšia práve spracovateľským poplatkom ktorý sa pri novom leasingu započítava do obst.ceny a zaraduje sa na 022 spolu s cenou auta samozrejme bez DPH.
Riešili ste už niekto takýto prípad???
Katty, mala som takto obstarane 4 auta v r.2004. Pytala som sa auditorky, ta mi povedala, ze sa nemam pozerat na kartu IM, ale na cenu istiny u leasingovej spolocnosti. Na danovom urade mi to potvrdili. Pozeraju sa na to tak, ze v zakone je napisane - z ceny zistenej u prenajimatela. No a ten tu cenu nema navysenu o poplatok za uzatvorenie zmluvy, ani o kolky pri zapise vozidla - ked Ti prideluju SPZ, ani o pripadne ine vydavky, ktore by navysovali Tvoju vstupnu cenu pre ucely odpisovania.
0 0
Katty Katty

Katty je offline (nepripojený) Katty

super alušik ďakujem ti veľmi pekne za radu
0 0
Katty Katty

Katty je offline (nepripojený) Katty

ahojte,
chcem sa poradiť, podvojné účto+mesační platci DPH : zamestnanec za 03/2005 vykázal v knihe jázd súkromnú jazdu 100km. Celý nákup PHM za 03/05 bol zúčtovaný na spotrebu, nadspotrebu a zostatok v nádrži. Celá DPH z PHM bude uplatnená na vstupe v DP 03/2005. Zamestnancovi bola 6.4.05 vyúčtovaná súkr. jazda podľa spotreby, ktorú zaplatil do pokladne, vypočítaná DPH by sa mala uviesť v DP ale teraz neviem či za 03 alebo za 04, ale asi za 03. Toto vyúčtovanie potom budem musieť zaúčtovať s dátumom 31.3.2005 ako 335/501+343 a úhradu 6.4.05 ako 211/335. Mám takto uhradené PHM pomerovo odúčtovať stranou Dal 501 zo spotreby aj z nadspotreby? A čo DPH mám účtovať len na protistranu Dal 343na vstupe alebo zaúčtovať čiastku na výstupnú DPH???
Prosím poradteeeeeeeeeeeeee
0 0
Naile Naile

Naile je offline (nepripojený) Naile

Príjmom zamestnanca je suma = 1 % z (obstaravácej ceny vozidla + DPH)
0 0
Katty Katty

Katty je offline (nepripojený) Katty

Naile
Príjmom zamestnanca je suma = 1 % z (obstaravácej ceny vozidla + DPH)
Naile to bolo k čomu ??????
0 0
Katty Katty

Katty je offline (nepripojený) Katty

Katty
ahojte,
chcem sa poradiť, podvojné účto+mesační platci DPH : zamestnanec za 03/2005 vykázal v knihe jázd súkromnú jazdu 100km. Celý nákup PHM za 03/05 bol zúčtovaný na spotrebu, nadspotrebu a zostatok v nádrži. Celá DPH z PHM bude uplatnená na vstupe v DP 03/2005. Zamestnancovi bola 6.4.05 vyúčtovaná súkr. jazda podľa spotreby, ktorú zaplatil do pokladne, vypočítaná DPH by sa mala uviesť v DP ale teraz neviem či za 03 alebo za 04, ale asi za 03. Toto vyúčtovanie potom budem musieť zaúčtovať s dátumom 31.3.2005 ako 335/501+343 a úhradu 6.4.05 ako 211/335. Mám takto uhradené PHM pomerovo odúčtovať stranou Dal 501 zo spotreby aj z nadspotreby? A čo DPH mám účtovať len na protistranu Dal 343na vstupe alebo zaúčtovať čiastku na výstupnú DPH???
Prosím poradteeeeeeeeeeeeee
prosím prosíííííím dnes chcem urobiť DPH za 03/2005 a toto ma trošku brzdííííííííííí
nikto nevie poradiť?
0 0
Katty Katty

Katty je offline (nepripojený) Katty

to vážne nikto neúčtuje o platbe za súkr.jazdy od zamestnanca??
0 0
dosi dosi

dosi je offline (nepripojený) dosi

Rada by som zistila ako je to pri použití firemného auta zamestnancom na súkromné účely?
1. zdaním v mzde 1 % z OC auta.
PHM si kúpil za vlastné a cestu - prejazdené km zaevidoval do knihy jazd aby, sedel stav tachometra a čo s nákúpenými PHM súkromne?
Keď nákup nezahrniem do výpočtu spotreby, tak mi z toho vyjde nezmyslená spotreba a keď zahrniem tak to musím prehnať cez učto.
1. nákup 111/211 a DPH 343/211
2. k náhrade zamestnancovi 211/335 aj DPH
3. vyfakturované PHM zamestnancovi 335/602 a DPH na výstupe 335/343

Chápem to dobre?

Za reakciu vopred ďakujem .
0 0
BOBY BOBY

BOBY je offline (nepripojený) BOBY

No a ja po dohode so šéfom napíšem všetko na služobnú cestu, zamestnanec mi dá blok do nákladov a ostatné peniažky za opotrebenie pekne šéfovi do ručičky. A je pokoj. jasné, že sme dopredu krytí, v prípade, že by sa niečo stalo dohodou o používaní služobného auta na súkromné účely. Vtedy by som to zdaňovala zamestnancovi 1% z OC automobilu. Ale chvalabohu, zatiaľ to funguje aj bez toho ............
0 0
Kobra Kobra

Kobra je offline (nepripojený) Kobra

Ja by som to neúčtovala na 602, ak to firma nemá podľa živnostenského oprávnenia.
Jedna možnosť je účtovať na stranu Dal na spotrebu PHL (zníženie nákladov) a druhá by bola na 648. Mne osobne sa zdá z pohľadu sledovania nákladov vhodnejšie poníženie nákladov, ale z pohľadu účtovníckeho skôr 648.
0 0
dosi dosi

dosi je offline (nepripojený) dosi

Ďakujem tak teda 648.
A treba potom ponižovať percentuále aj iné náklady okolo auta keď je na laesing a opravy ?
0 0
Kobra Kobra

Kobra je offline (nepripojený) Kobra

Podľa mňa nie, to je zahrnuté v tom 1%.
0 0
dosi dosi

dosi je offline (nepripojený) dosi

Hm... ale to 1 % sa týka nep.príjmu zamestnanca a že by firma mohla tak jednoducho ponechať nákup zamestnanca v daňových nákladoch?
hm...ááá vlastne to potom účtuje do výnosov tak by to malo byť OK.

To len tak nahlas písmenkujem a len dúfam že uvažujem správne.
0 0
Kobra Kobra

Kobra je offline (nepripojený) Kobra

No takéto úvahy som už mala aj s daňovými poradcami. Oni totiž (v rámci predchádzaniu rizika) chceli, aby sme to zohľadnili.
Otázka sa dá postaviť aj inak: Ak je auto úplne odpísané, resp. leasing ukončený, aj potom si má "znižovať" odpisy, náklady?
A tak aj naša debata skončila a nič sme nepreúčtovali.
0 0
ľudka ľudka

ľudka je offline (nepripojený) ľudka

Všetkým poraďákom pekný deň.
Malá prosbička. Môže mi niekto poskytnúť nejaký vzor na smernicu na používanie služobných MV na služobné účely a na súkromné účely.
Tá prosbička asi nie je až taká malá, ale za každú radu budem vďačná.
Vopred všetkým ďakujem.
0 0
day day

day je offline (nepripojený) day

ked tomu spravne rozumiem,
obstaravacia cena auta napr. 20.000€ bez DPH,
1% je 200€ a z 200€ 20% DPH t.z. zamestnanec bude mat zvyseny zaklad dane o 40€?
0 0
Načítať ďalšie

Sleduj porady, ktoré by vás mohli zaujímať