Sme
stvrtrocni platcovia DPH. Prosim o radu: faktura nam prisla
26.5.2004 s datumom vystavenia 30.4.2004,
zdanit. plnenie 21.4.2004. Mam ju zaradit do apriloveho alebo maj-jun dan. priznania. Podla datumu zdanitelneho plnenia by som ju zaradila do apriloveho. Je to spravne?