Ja som to riešil tak, že som dobropisy k faktúram vystaveným pred 1.5. vylúčil z zo zostavy slúžiacej ako podklad k súhrnnému výkazu, nedávam to samozrejme ani do riadku 08 - dodanie do iného ČŠ, hoci soft. mi to tam zahŕňa, ale ponižujem riadok 09 - vývoz. Mám dojem, že je lepšie uviesť to do vývozu do tretích krajín, t.j. znížiť ho, ako tieto dobropisy v daňovom priznaní úplne ignorovať.