Zavrieť

Porady

súhrnný výkaz DPH

Teraz zadávame /do 25.07./ štvrťročný súhrnný výkaz DPH za 2.Q. 2004. Ale ak sa dobre myslím tak tam uvádzame iba teraz výnimočne obdobie od 01.05.2004 do 30.06.2004? A keď sme nemali trojstranný obchod tak čo sme uviedli v DP za máj a jún v riadku 8 tak to máme rozpísať zvlášť na každý odberateľ v rámci EÚ?
Ďakujem pekne.
Pravidlá a tipy
  • Každý móže napísať len 1 odpoveď. Neskor mozete svoju odpoveď vylepšiť.
  • Odpoveď má priniesť riešenie na otázku, vyvarujte sa hodnotenia otázky.
  • Odpoveď má byť viac o faktoch ako o názoroch.
Dalšie pravidla a tipy
    Ak potrebujete v otázke niečo upresniť, najskôr sa spýtajte na podrobnosti.
    Koncept slúži na uloženie rozpracovanej odpovede, koncept sa zobrazuje len Vám, až kým ho nezverejníte.
    Ak máte podobnú otázku, založte Novú otázku alebo Súvisiacu otázku.
    ❤ Buďte priateľskí ❤
    Sme súčasťou jednej komunity, ktorá si chce vzájomne pomáhať, rozdieľnosť je vítaná ak neubližuje!
    Usporiadať podľa bodov

    Dada je offline (nepripojený) Dada

    Dada
    Tovar do ČR sme dodali 23.6.2004, ale faktúra bola vystavená 1.7.2004. Ide táto faktúra do súhrnného výkazu za 2.štvrťtok? Ak mám hodnoty faktúr v EUR do súhrnného výkazu ich uvádzam po prepočítaní kurzom, kedy bola vyhotovená faktúra?

    alexaneta je offline (nepripojený) alexaneta

    alexaneta
    erika tak ako píšeš za každé IČ DPH zvlášť a to čo máš v r.8 presne .
    Dada prepočet by som dala dňom vyhotovenia fa lebo vtedy vzniká deň dodania tovaru ak si ju vyhotovila pred 15. dňom nasledujúceho mesiaca po dodaní tovaru.dala by som to až do 3Q pozri §19 ods.8

    Dada je offline (nepripojený) Dada

    Dada
    Alexaneta, ale mne ju program berie do druhého štvrťroka. A kurz mi dáva dátum vyhotovenia faktúry. Sú to presne tie čiastky, čo mám uvedené v priznaní DPH za 5 a 6/2004.
    Dňom vyhotovenia faktúry predsa nevzniká dodanie tovaru. Tovar môžem dodať aj skôr a do 15 dní musím vystaviť faktúru.

    alexaneta je offline (nepripojený) alexaneta

    alexaneta
    ale prečo keď máš dátum vyhotovenia fa v 7/04?a to je vlastne aj deň dodania prečo ti to dáva do 2Q?a pozri ten §19 ods8 citujem teda
    ak je tovar odoslaný alebo prepravený z tuzemska do iného členského štátu a jeho dodanie splna podmienky oslobodenie od dane podla §43 ods.1 až 4 za deň dodania tovaru sa považuje:
    a/ 15 . deň kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, keď bol tovar dodaný alebo
    b/ deň vyhotovenia fa, ak bola vyhotovená pred 15. dňom podľa písm a/

    Dada je offline (nepripojený) Dada

    Dada
    No zisťujem prečo mi to tam hádže. Takže správne by malo byť aj v priznaní DPH za 7/2004 a nie za 6/2004? a detto aj súhrnný výkaz?

    alexaneta je offline (nepripojený) alexaneta

    alexaneta
    samozrejme ty to musíš zaúčtovať do 7/04 nie do 6/04 a keď to budeš mať zaúťované v 7/04 tak aj do súhrnného ti to vyberie do 7/04
    tak veľa úspechov ja prchám ahoj keby niečo zajtra som tu zas a potom budeš radiť ty mne pekný deň ahoj

    Oldi je offline (nepripojený) Oldi

    Oldi
    Zdravím všetkých,

    mal by som otázku k tejto problematike. Do súhrnného výkazu sa uvedú hodnoty vrátane, resp. ponížené o hodnotu dobropisov ? Čo v prípade, že nastane situácia, že v danom štvrťroku za určitého odberateľa bude len dobropis ? Uvedie sa v súhrnnom výkaze suma mínusom ? Tieto hodnoty by teda mali korešpondovať s r.08, takže zrejme tam budú musieť ísť aj tie dobropisy, nie ? Chápem to správne ?

    Dada je offline (nepripojený) Dada

    Dada
    Alexaneta - podľa mňa to bude zaúčtované v 6/04, lebo vtedy som tovar aj vydala zo skladu, čiže sa mi v tomto období dostane do nákladov a faktúra do výnosov. Ale dátum vzniku daňovej povinnosti bude v 7/04 a tým pádom sa mi to dostane do DPH aj do súhrnného výkazu za 7/04.

    alexaneta je offline (nepripojený) alexaneta

    alexaneta
    oldi ano tie dobropisy čo sa týkajú faktúr vystavených pre EÚ pozri §80 ods.5 a myslím že ak bude len dobropis tak by to malo byť mínusom ako inak by sa to odlíšilo len tak

    Luckasari je offline (nepripojený) Luckasari

    Luckasari
    Oldi
    Zdravím všetkých,

    mal by som otázku k tejto problematike. Do súhrnného výkazu sa uvedú hodnoty vrátane, resp. ponížené o hodnotu dobropisov ? Čo v prípade, že nastane situácia, že v danom štvrťroku za určitého odberateľa bude len dobropis ? Uvedie sa v súhrnnom výkaze suma mínusom ? Tieto hodnoty by teda mali korešpondovať s r.08, takže zrejme tam budú musieť ísť aj tie dobropisy, nie ? Chápem to správne ?
    Oldi, ja som mala s tymi dobropismi tiez chaos, a som si zavolala na danovy urad. Povedali mi, ze ak ja vystavujem dobropis, zahrnam ho tam, lebo na nho uplatnujem §43.

    Ja som mala este tento mesiac taketo dva pripady:
    1. vratili sme tovar do Nemecka, a dodavatel mi vystavil dobropis - ODPOVED Z DU: neuvadza sa do suhrnneho vykazu, nie je to intrakomunitarne dodanie, nie ja si uplatnujem §43 ale dodavatel, on to uvedie do suhrnneho vykazu minusom
    2. vratila som tovar do Rakuska, a ja som vystavila fakturu - ODPOVED Z DU: uvadzam do suhrnneho vykazu, lebo fakturu oslobodzujem podla §43

    mozno som niekomu pomohla, sebe urcite, lebo som si nebola v tychto dvoch veciach ista, je to vlastne to iste, len raz prijmem dobropis, a raz vystavim fakturu, a aky je to rozdiel, co sa tyka DPH

    Porady, ktoré by vás mohli zaujímať

    Prihláste sa a sledujte len tie Porady, ktoré Vás zaujímajú.