AltaKE
Pekne pozdravujem a prosím o pomoc:
Tento rok sme kúpili budovu (s DPH-uplatnila som si nárok na odpočet)-zradila som ju klasicky do nášho majetku. Zároveň naša s.r.o založila ďalšiu s.r.o-čku, kde je jej jediným spoločníkom a túto budovu dala o pár mesiacov ako vklad do jej základného imania.
1.) ako mám zaúčtovať tento vklad budovy?? predpokladám, že mne z majetku zmizne a odpisovať ju bude nová spoločnosť, no nie je mi jasné, kde budem viesť ja, že mám kdesi podiel na jej ZI.
2.) bude to mať nejaký vplyv na DPH, keď som si nárok na odpočet uplatnila, ale previedla som ju na novú spoločnosť v sume bez dane?
Ďakujem.
To , že má s.r.o. niekde podiel v inej s.r.o. sa účtuje v účtovej skupine 06 - Dlhodobý finančný majetok. Tu účtuješ až po zapísaní podielov v obch.registri.
Účtovanie u spoločníka :
Vklad spoločníka upísaný 043/367
Splatenie nepeňažného vkladu 367/081
Po zápise do obch.registra 06./043
Účet 06. sa na konci účtovného obdobia preceňuje cez účet 414 - Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov.