nika.sum prave preto, ze ide o prepravu novych kamionov, kt. by som ja osobne povazovala za prepravu tovaru, a preprava tovaru je podla §15 odst.1. . Mal by sa na slovensku zaregistrovat podla § 7a (este pred uskutocnenim sluzby), fakturovat bude bez DPH, uvedie ju v SV a cesky prijemca-odberatel si sluzby samozdani. Ale to som Vam uz napisala. SV by mohol podavat stvrtrocne.
Sa ospravedlnujem, ale nevidela som Vasu odpoved. Uz tomu zacinam rozumiet, ved to tu vsetko aj studujem, ale mam dojem, ze nic neviem...
Este prosim Vas jedna otazka, ked este tento rok nevydal fa, musi registraciu stihnut pred vystavenim fa v r.2010, nemal tuto povinnost k 1.1.2010?
Resp. ak by fa uz bol vystavil po 1.1.2010 a neregistroval sa, budu pre neho nejake sankcie?
Najhorsie je to, ze on si prisiel dat urobit danove priznanie a ja som prisla na to, ze ma tuto registracnu povinnost, vzhladom k jeho cinnosti. A potom baba rad.
dakujem