Mám vážny problém.
V roku 2004 sme nakupovali naftu cez firmu AS 24 Praha, ktorú nám dvojtýždenne fakturovali. Sumu za PHM sme dávali do prevádzkovej réžie včetne DPH. V roku 2005 nás oslovila firma z ČR , ktorá nám oznámila , že si môžeme spätne uplatniť DPH v ČR a že bude v našom mene konať ohľadne registrácie DPH v ČR a ostatných formalít. Práve dnes nastala však situácia, že uvedená firma v ČR nám postúpi finančné prostriedky za DPH z ČR na náš účet. Jedná sa mi o to ako mám správne celú túto transakciu zaúčtovať v jednoduchom účtovníctve. Uvažovala som nad tým, že nakoľko v roku 2004 bolo DPH zahrnuté v prevádzkovej réžii ako nákup PHM, tak príjem peňazí za DPH v roku 2005 by som mala asi zaúčtovať ako ostatný zdaniteľný príjem. Neviem či správne uvažujem. Alebo musím dať oprávné priznanie za rok 2004, Ja fakt neviem čo s tým mám spraviť. Ak viete , tak pomôžte. Ďakujem