Ahojte poradaci,
chcem vas poprosit o radu, ci si dobre vysvetlujem zakon o DPH a povinnost sa zaregistrovat.
Klient, ktory nie je platcom DPH poskytuje sluzby (dodava ludi na pracu do CR) firme, ktora v CR je platcom DPH.
Ak zakonu dobre rozumiem, klient by mal ist na danovy urad a poziadat o vystavenie registracneho cisla DPH z dovodu, ze poskytuje sluzby v CR. Je tomu tak?
Ak budeme vystavovat FA, budeme ju vystavovat bez DPH, ale automaticky vznika povinnost vystavit aj suhrnny vykaz za kvartal pre DPH?
Dakujem velmi pekny za rady
.