Postupovala by som tak, ako napísal Marian, s tým, že peniaze z dobropisu, ktoré mi dodávateľ nepošle, by som prijala na priebežné položky a pri ďalšej faktúre od dodávateľa by som sumu dobropisu odúčtovala z priebežných položiek a zostávajúcu sumu na úhradu z pokladne.
Čiže:
Faktúra za tel.=> výdavok ovpl.ZD 1000,-; výdaj z pokladne 1000,-
Dobropis => výdavok ovpl.ZD -200,-; priebežné položky príjem 200,-
Faktúra za tel.=> výdavok ovpl.ZD 2100,-; priebežné položky (výdaj) 200,-; výdaj z pokladne 1900,-