Zavrieť

Porady

Zaúčtovanie dobropisu

Telef. operátor mi uznal reklamáciu poskytnutej služby. Faktúra za služby úž bola uhradená. Po uznaní reklamácie mi pripísali na stav účtu (fiktívny účet zákazníka) vrátenú sumu ako mínusovú položku, takže aj úhradu ďalších faktúr odpočítavajú z tohto účtu. Poradťe, ako to zaúčtovať v JÚ. Ďakujem.
Pravidlá a tipy
  • Každý móže napísať len 1 odpoveď. Neskor mozete svoju odpoveď vylepšiť.
  • Odpoveď má priniesť riešenie na otázku, vyvarujte sa hodnotenia otázky.
  • Odpoveď má byť viac o faktoch ako o názoroch.
Dalšie pravidla a tipy
    Ak potrebujete v otázke niečo upresniť, najskôr sa spýtajte na podrobnosti.
    Koncept slúži na uloženie rozpracovanej odpovede, koncept sa zobrazuje len Vám, až kým ho nezverejníte.
    Ak máte podobnú otázku, založte Novú otázku alebo Súvisiacu otázku.
    ❤ Buďte priateľskí ❤
    Sme súčasťou jednej komunity, ktorá si chce vzájomne pomáhať, rozdieľnosť je vítaná ak neubližuje!
    Usporiadať podľa času

    Marian je offline (nepripojený) Marian

    Marian
    Predpokladám, že pôvodná faktúra bola zúčtovaná nasledovne.

    1000,00 Sk Výdavok ovplyvňujúci daň/úbytok na účte
    119,00 Sk DPH z nakúpenej služby /úbytok na účte

    Dobropis zaúčtuj tak isto ale ako storno pôvodných výdavkov, so záporným znamienkom, napr.

    -200,00 Sk Výdavok ovplyvňujúci daň/úbytok na účte
    -38,00 Sk DPH z nakúpenej služby /úbytok na účte

    Dúfam, že som správne pochopil Tvoj problém.

    Miro je offline (nepripojený) Miro

    Miro
    Vďaka za radu. Spravím storno výdavkov ovpl. daň, ale skutočnosť je taká, že peniaze u nich zostanú, takže mohol by som to dať ako výdavok neovpl. daň ( záloha) a potom ďalšie došlé faktúry od operátora spraviť ako zúčtovanie zálohy do výdavkov ovpl. daň? Podotýkam, že nie som účtovník, iba začínajúci podnikateľ.

    Beata je offline (nepripojený) Beata

    Beata
    Postupovala by som tak, ako napísal Marian, s tým, že peniaze z dobropisu, ktoré mi dodávateľ nepošle, by som prijala na priebežné položky a pri ďalšej faktúre od dodávateľa by som sumu dobropisu odúčtovala z priebežných položiek a zostávajúcu sumu na úhradu z pokladne.

    Čiže:
    Faktúra za tel.=> výdavok ovpl.ZD 1000,-; výdaj z pokladne 1000,-
    Dobropis => výdavok ovpl.ZD -200,-; priebežné položky príjem 200,-
    Faktúra za tel.=> výdavok ovpl.ZD 2100,-; priebežné položky (výdaj) 200,-; výdaj z pokladne 1900,-

    Janna je offline (nepripojený) Janna

    Janna
    Ako zaúčtujete dobropis z ČR v JU?
    Poslali nám tovar za 10.000,- a následne dopropis 200,-. Faktúru na hodnotu 10.000,- som si zaevidovla do knihy záväzkov a aj došlý dopropis na -200. Uhrádzať budem do ČR len 9.800,-
    Úhradu 9.800,- zaúčtujem cez peňažný denník ako výdaj za tovar. Stačí keď tých 200,- si priamo odpíšem v knihe záväzkov, alebo je potrebné to preúčtovať cez peňažný denník prostr. interných dokladov?
    Dakujem

    Beata je offline (nepripojený) Beata

    Beata
    Predpokladám, že hovoríme o JÚ, keďže spomínaš peňažný denník... Uvedený dobropis eviduješ len v záväzkoch, nebudeš účtovať cez peňažný denník.

    Zaúčtovanie dobropisu

    Porady, ktoré by vás mohli zaujímať

    Prihláste sa a sledujte len tie Porady, ktoré Vás zaujímajú.