Ahojte,
riešim problematiku daňového priznania a súhrnných výkazov pri nadobudnutí tovaru z iného členského štátu (registrácia podľa §7a). Na DÚ som už registrovaná, čakám už len na kartičku s IČ DPH, ktoré bude uvádzané len na dodávateľských faktúrach zo zahraničia. V mojom prípade pôjde len o nadobúdanie tovaru a služieb z iných členských štátov, dodávať budem tovar len v rámci SR. Som povinná podávať daňové priznanie a súhrnný výkaz raz za mesiac.Opravte ma prosím ak sa mýlim. A čo v prípade že v niektorom období nenastane žiadne nadobudnutie tovaru alebo služieb, som povinná aj za toto obdobie podávať DP a výkaz?