Slovenská firma (SF-A) faktúruje slov.firme (SF-B), obe sú plátcami DPH. Zváračské práce boli vykonané v ČR. SF-B následne faktúruje českej firme (ČF-A), tiež plátcovi DPH so sídlom v ČR. Ako vyzerajú jednotlivé faktúracie medzi SF-A a SF-B, potom medzi SF-B a ČF-A. Musí byť SF-A registrovaná v ČR ako plátca DPH?