Prosim o pomoc a vopred sa ospravedlnujem, ak zakladam duplicitnu temu. Pol dna citam vsetky mozne temy a z toho kvanta informacii mam v hlave maglajz. Potrebovala by som polopate:
- fakturujeme zasielatelske sluzby + mytny poplatok + sluzby spojene s prepravou zahranicnemu platcovi DPH v inom clenskom state EU
- dodanie sluzby je v ramci SR
- sme tiez platci DPH, ale fakturujeme bez DPH
- tieto zdanitelne obchody davam alebo nedavam do danoveho priznania DPH?
- ak nejdu do priznania, davam ich do suhrnneho vykazu? ak ano, na kolky riadok?
Vopred velmi pekne dakujem za radu!