Pekny den, prosim o radu - poskytujeme sluzbu zahranicnemu platcovi DPH podla §15 ods.1 - vystavujem fakturu bez DPH - aky typ sumy si zadam? Faktura nepojde do danoveho priznania DPH iba do suhrnneho vykazu (akurat ze neviem, na ktory riadok
)
vopred dakujem za radu
Posudila som vobec zdanitelny obchod spravne podla §15 ods.1 - ked:
- fakturujeme zasielatelske sluzby + mytny poplatok + sluzby spojene s prepravou zahranicnemu platcovi DPH v inom clenskom state EU
- dodanie sluzby je v ramci SR
- sme tiez platci DPH
- tieto zdanitelne obchody davam alebo nedavam do danoveho priznania DPH?
- ak nejdu do priznania, davam ich do suhrnneho vykazu? ak ano, na kolky riadok?