Prosim vas o radu.
3.9. sme obdrzali 3 faktury z Talianska za vnutrostatnu prepravu (v ramci Tal.) za mesiace maj, jun a jul 2004. Faktury boli vystavene bez DPH dna 31.05., 30.06. a 31.07.04 (dodavatel-Tal. i my sme platitelia DPH). Sme povinni podat dodatocne DP za 5, 6 a 7/2004? Alebo tieto fakt. mozeme zahrnut do DP za august 2004 (vstup aj vystup)?
Dakujem.
(blizsi popis sluzby: talianska prepravna spolocnost nam zvaza tovar od roznych talianskych dodavatelov do skladu(v Tal.), kam pride nase auto a dopravi nam tovar na Slovensko)
Naposledy upravil andrea.d : 21.10.04 at 09:51