Tweety Áno, zdaniteľné plnenie je 30.11., fakturuješ bez dane, kedže ste ešte vtedy neboli platiteľom dph. Výnosy z nej musia byť zaúčtované do roka 2011.
Prosím vás nájdem niekde v zákone o dph nejaké usmernenie, kde sa hovorí o tom, prečo to účtovať tak, ako sa píše v horeuvedenom príspevku? Stále mám obavu, aby mi to prípadná kontrola nedala dodaniť, nakoľko faktúru vystavuje firma v období, kedy už je platcom dph. ďakujem