Zavrieť

Porady

Ako vystaví faktúru CK platca DPH

Ahojte

Chcem Vás poprosiť o pomoc pri vystavovaní faktúr s cestovnou kanceláriou. CK je platcom dph. V katalógu má uvedené ceny zájazdov.
Nastanú prípady:
1. Zájazd z katalógu predá podnikateľovi na ďalšie podnikanie – na faktúre uvedie katalógovú cenu + pripočíta dph a uvedie na faktúre
2. Zájazd predá konečnému spotrebiteľovi – na faktúre uvádza iba katalógovú cenu , neuvádza DPH na faktúre, DPH iba vypočíta podľa §65 a odvedie.
Je to takto správne? Keď nie ako treba?
Ďakujem
Pravidlá a tipy
  • Každý móže napísať len 1 odpoveď. Neskor mozete svoju odpoveď vylepšiť.
  • Odpoveď má priniesť riešenie na otázku, vyvarujte sa hodnotenia otázky.
  • Odpoveď má byť viac o faktoch ako o názoroch.
Dalšie pravidla a tipy
    Ak potrebujete v otázke niečo upresniť, najskôr sa spýtajte na podrobnosti.
    Koncept slúži na uloženie rozpracovanej odpovede, koncept sa zobrazuje len Vám, až kým ho nezverejníte.
    Ak máte podobnú otázku, založte Novú otázku alebo Súvisiacu otázku.
    ❤ Buďte priateľskí ❤
    Sme súčasťou jednej komunity, ktorá si chce vzájomne pomáhať, rozdieľnosť je vítaná ak neubližuje!
    Usporiadať podľa času

    Kristina27 je offline (nepripojený) Kristina27

    Kristina27
    Ak CK predáva inému podnikateľovi /CK, CA .... /, vtedy sa jej § 65 DPH netýka a zdaňuje sa celá cena ako u bežného platiteľa.
    Ak CK predáva spotrebiteľovi /nie za účelom podnikania/, postupuje podľa § 65. Zdaňuje len rozdiel /maržu/ 20%. Pozor, pri nákupoch služieb /ubytovanie, stravovanie, vstupenky/ od platiteľov si neuplatňuje DPH na vstupe.
    DPH na faktúre sa uvádza, ja tam píšem predajnú cenu, potom vyčíslim základ dane, DPH aj sumu k úhrade. Do poznámky dávam: platiteľ uplatňuje osobitnú úpravu dane podľa § 65 zákona o DPH /alebo podľa § 46 zákona ak ide len o prepravu do a zo zahraničia/.

    Kristina27 je offline (nepripojený) Kristina27

    Kristina27
    Áno, základ dane sa považuje za cenu s daňou.
    Aj ja mám na faktúre okienka:
    bez DPH
    základ dane + 20% DPH
    spolu k úhrade
    záloha
    doplatok/preplatok

    Ešte sa mi nestalo, že by som nevedela sumu dodávok, čo ti vstupujú do základu dane, napr. škola ide do školy v prírode, máme určené presne koľko eur na žiaka, učiteľka zaplatí zálohu, po skončení pobytu /4-5 dní/ už máme faktúru od ubytovacieho zariadenia, takže viem vystaviť konečnú faktúru. Lehota 15 dní od prijatia zálohy je zachovaná.

    junior78 je offline (nepripojený) junior78

    junior78
    Ďakujem

    Ešte by som chcel poprosiť o pomoc

    Príklad: Predaj konečnému spotr. ?
    Zájazd cena: 1000 eur
    Náklady na zájazd 800 eur
    DPH z 200 eur 166,67 + 33,33 dph ktorú musím odviesť.
    .................................................. ..............
    Na faktúre by si uviedla nasledovne?
    Základ: 166,67 EUR
    DPH: 33,33 Eur
    Mimo dph: 800 Eur
    Spolu: 1000 Eur
    .................................................. .....
    Vieš už dopredu všetky náklady na presné vyčíslenie DPH? Ako riešiť keď neviem?

    junior78 je offline (nepripojený) junior78

    junior78
    Ďakujem

    V prípade ak CK prijme preddavok na zájazd ktorý sa uskutoční v máji 2012 v hodnote 1000 eur ako vypočíta daňovú povinnosť. ešte nevie aké budú náklady. odvedie sa daň z celej sumy, čiže 200 eur alebo ako?

    Kristina27 je offline (nepripojený) Kristina27

    Kristina27
    Napr. klient zaplatí zálohu 1000 eur, ty si musíš určiť z tej sumy, čo je zdaniteľné, pretože ako vieme, niektoré služby nepodliehajú DPH. Ja mám stanovené, že 5% zo zálohy zdaňujem, pretože robíme Taliansko, a tam je doprava oslobodená od DPH: čiže 50 eur. /ZD 41,67 + DPH 8,33/
    Lenže mám prípady, keď ešte nie je známe, čo za služby klient chce. Či chce len ubytovanie, alebo aj dopravu či stravu, výlety atď. Klient vie, že 21.8. bude mať dovolenku a chce ísť k moru. Zaplatí zálohu, napr. 500 eur, rezervuje si dovolenku. Možno ani nevie, koľkí pôjdu, či deti, či dospelý. Vtedy CK ešte nepozná všetky skutočnosti, vtedy sa záloha nezdaňuje. Až keď budú známe všetky tie skutočnosti. To mám potvrdené listom z DRSR. Ja som si to vysvetlila takto.

    junior78 je offline (nepripojený) junior78

    junior78
    Ahojte

    vedeli by ste mi poradiť

    Tuzemská cestovná kancelária predá vo vlastnom mene zahraničnej CK (HU) zájazd (zájazd sa koná v tuzemsku) na ďalšie podnikanie. Zahraničná CK službu predá svojim klientom vo vlastnom mene.

    Miesto dodania služby sa určí podľa ZDP §15 ods. 1 čiže miestom je zahraničie(adresa zahraničnej CK)????
    Ako CK(SR) vystaví zahraničnej CK(HU) faktúru????? S DPH ktorú musí odviesť v SR alebo bez DPH ktorú CK(HU) samozdaní??????

    Ďakujem

    Ako vystaví faktúru CK platca DPH

    Porady, ktoré by vás mohli zaujímať

    Prihláste sa a sledujte len tie Porady, ktoré Vás zaujímajú.