Ahojte,
zasekla som sa pri príprave podkladov pre prefakturovanie energií nájomníkovi.
Sme príspevková organizácia, ktorá je z dôvodu prenájmu a s tým súvisiacich prefakturácií energí evidovaná ako platiteľ DPH.
Faktúry za teplo a služby kotolne nám prefakturováva neplátca DPH bez dane (fakturuje nám pomernú časť faktúry vrátane DPH), čiže na vstupe si nemôžem DPH uplatniť.
Časť týchto nákladov prefakturovávam ďalej nájomníkovi platiteľovi DPH s daňou, čiže na výstupe vykazujem DPH.
Je to správne? Veď ja odvádzam DPH ale na vstupe si nemám čo uplatniť.
Ďakujem za odpoveď.