Zavrieť

Porady

Účtovanie nákupov cez platobnú kartu od r. 2012

Eri Eri

Eri je offline (nepripojený) Eri

Ahojte,
chcela by som sa spýtať, ako treba zaúčtovať nákup materiálu (služby) cez platobnú kartu, ktorou disponuje náš zamestnanec.
Od 1.1.2012 sa zmenilo v postupoch účtovania pre PÚ, že sa má používať účet 315. Ale mám dojem, že tento účet 315 sa má používať len v prípade pripisovania tržieb na účet, pri platbe kartou cez ERP.
Ale ako to je v opačnom prípade, čiže pri nákupe ?
Použijem účty: 501/335 alebo 501/315 ?

Diky za rady.
Usporiadat
Haira Haira

Haira je offline (nepripojený) Haira

pokial je to platba firemnou kartou naco ucet 335? ved ak odovzda doklady v rovnakej vyske, ako vsetko platil, je to normalne len naklad firmy cez 501/379 nie?
0 0
Eri Eri

Eri je offline (nepripojený) Eri

Ano, je to platba firemnou kartou.
Lebo ucet 335 je pohladavka voci zamestnancovi. Ucet 379, ktory spominas Ty, su ine zavazky.
A pokial viem, tak ucty 378 a 379 sa pouzivaju voci externym subjektom, nie voci zamestnancom.

Cize plati zauctovanie ?
blocek: 501/335
vypis z uctu: 335/221
0 0
SilMar Group SilMar Group

SilMar Group je offline (nepripojený) SilMar Group

Niekto to účtuje cez 261, niekto cez 335 a niekto ako pohľadávku voči spoločníkom 355, ak platobnú kartu používa spoločník. Daj si to do internej smernice a myslím, že to bude OK.
0 0
KEJKA KEJKA

KEJKA je offline (nepripojený) KEJKA

audítor, účtovník, odborný poradca ...viac
Eri Pozri príspevok
Ano, je to platba firemnou kartou.
Lebo ucet 335 je pohladavka voci zamestnancovi. Ucet 379, ktory spominas Ty, su ine zavazky.
A pokial viem, tak ucty 378 a 379 sa pouzivaju voci externym subjektom, nie voci zamestnancom.

Cize plati zauctovanie ?
blocek: 501/335
vypis z uctu: 335/221
kedže ide o záväzok, tak miesto 335 dávam 333.
ak by bol najskôr výpis z účtu až potom bloček, čo je nepravdepodobné, tak len vtedy by som dala 335.
1 0
Haira Haira

Haira je offline (nepripojený) Haira

u nas sice existuje firemna platobna karta, ale pouzivaju ju len spolocnici (aj ked su vedeni ako zamestnanci), sme mala firma, cez 335 ani cez 355 to teda neuctujem.
prebrala som ucto od r. 2012 a doposial som vsetko uctovala ako 5xx/379008 (analyticka platba kartou) a nasledne som si to parovala cez saldokonto 379/221. Nepovedzte, ze je to nespravne, vsak je maj a ja mam internych dokladov 200
0 0
KEJKA KEJKA

KEJKA je offline (nepripojený) KEJKA

audítor, účtovník, odborný poradca ...viac
nie je to nesprávne. Sú variantné riešenia, svoj postup si daj do smernice a je to OK.
0 0
promont maja promont maja

promont maja je offline (nepripojený) promont maja

§ 47 Postupov účtovania
(4) Na účte 231 - Krátkodobé bankové úvery sa účtujú úvery poskytnuté bankou na čas jedného roka a kratšie so súvzťažným zápisom na ťarchu účtu 221 - Bankové účty. Ak uhradí banka platobný doklad priamo z bankového úveru, účtuje sa poskytnutý úver vo výške vykonanej úhrady v prospech príslušného bankového úveru so súvzťažným zápisom na ťarchu príslušného účtu záväzku, napríklad účtu 321 - Dodávatelia. Pri účtovaní účtovného prípadu, ktorým je úhrada kreditnou platobnou kartou, sa účtuje v prospech účtu 231 – Krátkodobé bankové úvery so súvzťažným zápisom na ťarchu vecne príslušného účtu nákladov alebo majetku.

§ 49 Postupov účtovania
(5) Na účte 315 - Ostatné pohľadávky sa účtujú ostatné pohľadávky z obchodných vzťahov, napríklad reklamácie voči dodávateľom, nárok na záručný paušál pri prevzatí záväzkov za záručné opravy, pohľadávky z predaja dlhodobého majetku a materiálu. Na ťarchu účtu 315 – Ostatné pohľadávky sa účtuje príjem prostredníctvom elektronickej registračnej pokladnice, 30ab) ktorý vzniká úhradou platobnou kartou, a to do času pripísania sumy na bankový účet. Pri pripísaní tejto sumy na bankový účet sa účtuje na ťarchu účtu 221 – Bankové účty so súvzťažným zápisom v prospech účtu 315 – Ostatné pohľadávky.

hrubším s platnosťou od 1. 1. 2012

... mňa by len zaujímalo, keďže sa § 47 týka kreditných platobných kariet ... nie debetných ... aký je medzi nimi rozdiel ...? ... je nesporné, že ma takáto debetná platobná karta oprávňuje ísť LEN do mínusu ..? ... alebo sa mýlim ... či?
0 0
calawen calawen

calawen je offline (nepripojený) calawen

promont maja Pozri príspevok
§ 47 Postupov účtovania
(4) Na účte 231 - Krátkodobé bankové úvery sa účtujú úvery poskytnuté bankou na čas jedného roka a kratšie so súvzťažným zápisom na ťarchu účtu 221 - Bankové účty. Ak uhradí banka platobný doklad priamo z bankového úveru, účtuje sa poskytnutý úver vo výške vykonanej úhrady v prospech príslušného bankového úveru so súvzťažným zápisom na ťarchu príslušného účtu záväzku, napríklad účtu 321 - Dodávatelia. Pri účtovaní účtovného prípadu, ktorým je úhrada kreditnou platobnou kartou, sa účtuje v prospech účtu 231 – Krátkodobé bankové úvery so súvzťažným zápisom na ťarchu vecne príslušného účtu nákladov alebo majetku.

§ 49 Postupov účtovania
(5) Na účte 315 - Ostatné pohľadávky sa účtujú ostatné pohľadávky z obchodných vzťahov, napríklad reklamácie voči dodávateľom, nárok na záručný paušál pri prevzatí záväzkov za záručné opravy, pohľadávky z predaja dlhodobého majetku a materiálu. Na ťarchu účtu 315 – Ostatné pohľadávky sa účtuje príjem prostredníctvom elektronickej registračnej pokladnice, 30ab) ktorý vzniká úhradou platobnou kartou, a to do času pripísania sumy na bankový účet. Pri pripísaní tejto sumy na bankový účet sa účtuje na ťarchu účtu 221 – Bankové účty so súvzťažným zápisom v prospech účtu 315 – Ostatné pohľadávky.

hrubším s platnosťou od 1. 1. 2012

... mňa by len zaujímalo, keďže sa § 47 týka kreditných platobných kariet ... nie debetných ... aký je medzi nimi rozdiel ...? ... je nesporné, že ma takáto debetná platobná karta oprávňuje ísť LEN do mínusu ..? ... alebo sa mýlim ... či?
opačne, debetná karta je tá obyčajná, pomocou ktorej čerpáš to čo máš na účte, kreditná karta je v podstate úverová karta - čerpáš úver...
4 0
nikitka115 nikitka115

nikitka115 je offline (nepripojený) nikitka115

Pri firemnej debetnej platobnej karte používam nasledovné zaúčtovanie :
v prípade ak je to náklad na hotovosť bez faktúry : ID 5xx,343/261 a následne BV 261/221. V prípade ak je to náklad na faktúru : DF 5xx,343/321, ID 321/261, BV 261/221 - myslím, že takto zaúčtované je to v poriadku
4 0
MartinaZC MartinaZC

MartinaZC je offline (nepripojený) MartinaZC

Prosím Vás môžem dať napríklad do nákladov vo firme aj bloček, ktorý som platila mojou súkromnou kartou a nakupovala som napr. čistiace prostriedky pre firmu? Vo firme mi dali hotovosť z pokladne a bloček zaúčtovali priamo do nákladov.
0 0
Tweety Tweety

Tweety je offline (nepripojený) Tweety

MartinaZC Pozri príspevok
Prosím Vás môžem dať napríklad do nákladov vo firme aj bloček, ktorý som platila mojou súkromnou kartou a nakupovala som napr. čistiace prostriedky pre firmu? Vo firme mi dali hotovosť z pokladne a bloček zaúčtovali priamo do nákladov.
ÁNo, ak to bol nákup na firemné účely, tak samozrejme.
0 0
MartinaZC MartinaZC

MartinaZC je offline (nepripojený) MartinaZC

A nevadí, že na tom bločku je napísané, že je to platba platobnou kartou? Nikde sa o tom, že mi firma z pokladne vyplatila na základe toho, že som jej odovzdala doklad z ERP neeviduje.
0 0
Tweety Tweety

Tweety je offline (nepripojený) Tweety

MartinaZC Pozri príspevok
A nevadí, že na tom bločku je napísané, že je to platba platobnou kartou? Nikde sa o tom, že mi firma z pokladne vyplatila na základe toho, že som jej odovzdala doklad z ERP neeviduje.
Veď to bolo súkromnou kartou, tak mohli vyplatiť cez pokladňu, alebo bezhotovostne. Je to OK. Akože sa neeviduje, veď určite vyhotovili doklad z pokladne, ktorý si podpísala.
0 0
SilMar Group SilMar Group

SilMar Group je offline (nepripojený) SilMar Group

MartinaZC Pozri príspevok
A nevadí, že na tom bločku je napísané, že je to platba platobnou kartou? Nikde sa o tom, že mi firma z pokladne vyplatila na základe toho, že som jej odovzdala doklad z ERP neeviduje.
treba vypísať VPD, ty ho podpíšeš, lebo ti boli preplatené peniaze a k tomuto VPD prilepíš paragón.
0 0
nikitka115 nikitka115

nikitka115 je offline (nepripojený) nikitka115

Mám za to, že ak má zamestnanec podpísanú hmotnú zodp. za kartu, tak potom vyúčtovanie by som riešila cez 335 Pohľadávky voči zamestnancom. Účet 315 sa používa v prípade reklamácii, prípadne ak ide o Vyúčtovanie náhrad vynaložených účtovnou jednotkou za iné subjekty a to : 315/321, 648
0 0
Tweety Tweety

Tweety je offline (nepripojený) Tweety

nikitka115 Pozri príspevok
Mám za to, že ak má zamestnanec podpísanú hmotnú zodp. za kartu, tak potom vyúčtovanie by som riešila cez 335 Pohľadávky voči zamestnancom. Účet 315 sa používa v prípade reklamácii, prípadne ak ide o Vyúčtovanie náhrad vynaložených účtovnou jednotkou za iné subjekty a to : 315/321, 648
Podstata je v tom, že ide o súkromnú kartu zamestnanca, nie o kartu zamestnávateľa.
0 0
nikitka115 nikitka115

nikitka115 je offline (nepripojený) nikitka115

Ano, ale ja som reagovala na prvotnú požiadavku, z ktorej nie je zrejmé, či je firemná, alebo jeho súkromná

"chcela by som sa spýtať, ako treba zaúčtovať nákup materiálu (služby) cez platobnú kartu, ktorou disponuje náš zamestnanec."
0 0
Tweety Tweety

Tweety je offline (nepripojený) Tweety

nikitka115 Pozri príspevok
Ano, ale ja som reagovala na prvotnú požiadavku, z ktorej nie je zrejmé, či je firemná, alebo jeho súkromná

"chcela by som sa spýtať, ako treba zaúčtovať nákup materiálu (služby) cez platobnú kartu, ktorou disponuje náš zamestnanec."
Tá prvotná otázka je ešte z mája a je zodpovedaná.
0 0
mimiss mimiss

mimiss je offline (nepripojený) mimiss

Dobry den potrebovala by som poradiť učtovanie nákupu materialu platba kartou..Karta je od firemného učtu a nakupuje nou len konatel spoločnosti..priniesol mi bloček za nákup materiálu na zaučtovanie len teraz neviem môžem náklady zaučtovať hned z banky 501/221 alebo bude treba to prehnať cez účet 501/261 261/221 ked mi dorazi vypis..či bude treba použiť iný účet nato?dakujem za radu
0 0
Tweety Tweety

Tweety je offline (nepripojený) Tweety

Nákupy kartou som účtovala cez ID- predpis, a potom cez BV už len samotnú úhradu.
0 0
Načítať ďalšie