Dobrý deň, keď 1. platca dph v SK vyrobí pre iného 2.platcu dph v SK kontajner a namontuje ho v ČR, tak sa to považuje za dodanie tovaru s montážou podľa § 13 ods.1 písm. b/ a miestom dodania je ČR? Má 1. platca vystaviť faktúru s dph pre 2. platcu? Už si s tým neviem, rady. Našla som tu množstvo protichodných názorov. Neviem, či sa náhodou nejedná v prípade 1. platcu o subdodávateľa. Je povinný sa registrovať v ČR pretože nemá na koho preniesť daňovú povinnosť?
A tiež nám /platca dph v SK/ došla faktúra za prenájom žeriavu v ČR /dodávateľ má na faktúre DIČ: CZ/s vyčíslenou českou dph, kde je uvedené, že príjímateľ plnenia je povinný daň priznať a zaplatiť. Nemala byť faktúra bez dph a urobili by sme samozdanenie? Alebo mám urobiť samozdanenie na OC a české dph dať ako VNZD? Môžeme si žiadať o vrátenie dane v ČR?
Budem veľmi rada sa akékoľvek usmernenia, lebo už dva dni pátram a stále som na tom istom. Ďakujem