V roku 2003 to malo byť zaúčtované ako tvorba rezervy na odmeny vrátane odvodov takto: 554/323 a bol to daňový náklad.
V tomto roku po vyplatení odmeny, ktorá bude zaúčtovaná ako bežný mzdový náklad, to má byť zaúčtované 323/654 a v tomto roku by to mal byť daňový výnos.
Myslím si, že by ste mali k 1.1.2004 preúčtovať sumu 430 000 z účtu 383 na účet rezerv 323 a účtovať použitie rezervy, tak ako je to správne.
Je to ostatná rezerva, ktorá ešte v r. 2003 bola daňovým nákladom, ale už v tomto roku, keď by sa vytvorila, nie je daňovým nákladom.