ahojte,<br>
v predchadzajúcom mesiaci mi došla faktúra od dodávateľa na materiál, bola uhradená a tak aj uplatnená DPH na vstupe...Nasledujúci mesiac bol vrátený nespotrebovaný tovar späť a tak bola vystavená od dodávateľa Faktúra - daňový doklad s mínusovými položkami a sumou.<br>
<strong>Postupujem správne, ak túto faktúru zapíšem do knihy záväzkov a použijem typ DPH § 53 (+-)riadok 28?</strong><br> <em>(viď priložený obrázok)<strong></strong></em>