Dobry den,
som SZCO, (JU), platca DPH. Zivim sa vyvojom softveru.
V roku 2004 som prijal zalohove platby.
V roku 2005 som vystavil ostru FA, s cenou BEZ dph (DPH nie je na FA ani uvedena), nakolko aj obchodny partner je platca DPH.
SW bol zaslany emailom - nedoslo k ziadnemu fyzickemu premiestneniu fyzickeho nosica (napr. CD).
Mal som podat suhrnny vykaz na DPH? (podal som iba DP na DPH kde tato suma vobec nefiguruje). Ak som mal podat aj suhrnny vykaz, co mi hrozi od DU, a ako by som mal postupovat?