Zavrieť

Porady

Pravidlá a tipy
  • Každý móže napísať len 1 odpoveď. Neskor mozete svoju odpoveď vylepšiť.
  • Odpoveď má priniesť riešenie na otázku, vyvarujte sa hodnotenia otázky.
  • Odpoveď má byť viac o faktoch ako o názoroch.
Dalšie pravidla a tipy
    Ak potrebujete v otázke niečo upresniť, najskôr sa spýtajte na podrobnosti.
    Koncept slúži na uloženie rozpracovanej odpovede, koncept sa zobrazuje len Vám, až kým ho nezverejníte.
    Ak máte podobnú otázku, založte Novú otázku alebo Súvisiacu otázku.
    ❤ Buďte priateľskí ❤
    Sme súčasťou jednej komunity, ktorá si chce vzájomne pomáhať, rozdieľnosť je vítaná ak neubližuje!
    Usporiadať podľa času

    tictac7 je offline (nepripojený) tictac7

    tictac7
    nie. V tomto prípade sa použije § 20 ods. 1 písm. a) ZoDPH- dňom vzniku daňovej poivnoosti je 15.8., nakoľko faktúra bola vyhotovená až po 15.7.
    3 komentáre - rozbaľ     zbaliť
    maca73 ďakujem za odpoveď. Ešte sa spýtam, zároveň mám nárok aj na odpočet? A ešte mám prípad, kedy faktúra je vystavená 27.07. v EU a tovar bol dodaný do tuzemska 09.09. Ďakujem za radu.
    tictac7 aj si si pozrela ten §, čo som Ti dala do odpovede? ...obe faktúry uvedieš aj na vstupe aj na výstupe v DP za 8/2013. ...a začni študovať zákon a nájdi si školenie....
    Chrusťa tak ako povedala tictac7, naštudovať daný §, rovnako metodické pokyny na stránke www.drsr.sk
      zbaliť

    Musím podať dodatočné daňové priznanie za júl, ak faktúra z EU bola vystavená 31.07.a tovar bol dodaný 09.08., ale faktúra k nám prišla až 02.09? Ďakujem

    Porady, ktoré by vás mohli zaujímať

    Prihláste sa a sledujte len tie Porady, ktoré Vás zaujímajú.