Ja túto službu účtujem na účet 548, nakoľko mi klientka tvrdí, že ide o určitý druh bonusu, a moja suma bonusov musí sedieť s ich centrálnou evidenciou. Ale to je problém účtovncýh postupov. Celý rok 2004 som to však účtovala ako brutto sumu bez DPH, keďže oni si ju počítajú ako 1% z uhradených faktúr. Pobočka v ČR si však z tejto odmeny uplatňuje DPH, pričom si sami vyrábajú doklady splňajúce podmienky na odpočet DPH a teraz to vyzerá tak, že budem musieť urobiť dodatočné DP k DPH a túto DPH-čku odpočítať. Bude to správny postup? Som z tých ich bonusov už mimo.