Zavrieť

Porady

Pravidlá a tipy
  • Každý móže napísať len 1 odpoveď. Neskor mozete svoju odpoveď vylepšiť.
  • Odpoveď má priniesť riešenie na otázku, vyvarujte sa hodnotenia otázky.
  • Odpoveď má byť viac o faktoch ako o názoroch.
Dalšie pravidla a tipy
    Ak potrebujete v otázke niečo upresniť, najskôr sa spýtajte na podrobnosti.
    Koncept slúži na uloženie rozpracovanej odpovede, koncept sa zobrazuje len Vám, až kým ho nezverejníte.
    Ak máte podobnú otázku, založte Novú otázku alebo Súvisiacu otázku.
    ❤ Buďte priateľskí ❤
    Sme súčasťou jednej komunity, ktorá si chce vzájomne pomáhať, rozdieľnosť je vítaná ak neubližuje!
    Usporiadať podľa času

    cacka je offline (nepripojený) cacka

    účtovník, mzdár cacka
    ASG, s.r.o.
    Do kontrolného výkazu sa neuvádzajú tie poskytnuté plnenia, ktoré sú platitelia DPH povinní uvádzať do súhrnného výkazu a údaje o vyvezených tovaroch do tretích štátov. To znamená, že nie všetky údaje, ktoré má platiteľ DPH uvedené v daňovom priznaní, budú uvedené aj v kontrolnom výkaze.
    7 komentáre - rozbaľ     zbaliť
    AdaMtiM a čo ak fa nepôjde ani do SV? nejde teda ani do KV?
    kn-alka v akom prípade nejde do SV?
    AdaMtiM ak ide o §16 /dodanie na nehnuteľnosť v ČR/
    kn-alka do KV nemá ísť nič, čo je bez DPH
    AdaMtiM vďaka!
    AdaMtiM vedel by prosím niekto poradiť v súvisiacej téme: http://www.porada.sk/t235814-dohoda-...est-do-kv.html
    Ďakujem
    cacka Napísala som k téme...kukni.
      zbaliť

    Pre istotu sa opýtam: ak vystavujem faktúru bez DPH do Českej republiky, zaraďujem ju do A1 s nulovou hodnotou alebo ju nezaraďujem do KV vôbec?

    Porady, ktoré by vás mohli zaujímať

    Prihláste sa a sledujte len tie Porady, ktoré Vás zaujímajú.