Zavrieť

Porady

Ako opravit prijatu fakturu - plyv na DPH a KV

v aprily som zauctovala prijatu fakturu od Telekomu o 2,88 € bez DPH menej. Kym nebol KV, tak som v pripade chyby, zrusila DPH priznanie douctovala sumu, DPH dala do nedanovych a bolo. Ako mam postupovat teraz? Urobit toto iste pre potrebu DPH a musim podat KV, kde bude tato FA v spravnej vystavenej vyske? Viete niekto ako je to spodavanim dodatocnych KV, davaju za to pokuty? Dakujem!
Pravidlá a tipy
  • Každý móže napísať len 1 odpoveď. Neskor mozete svoju odpoveď vylepšiť.
  • Odpoveď má priniesť riešenie na otázku, vyvarujte sa hodnotenia otázky.
  • Odpoveď má byť viac o faktoch ako o názoroch.
Dalšie pravidla a tipy
    Ak potrebujete v otázke niečo upresniť, najskôr sa spýtajte na podrobnosti.
    Koncept slúži na uloženie rozpracovanej odpovede, koncept sa zobrazuje len Vám, až kým ho nezverejníte.
    Ak máte podobnú otázku, založte Novú otázku alebo Súvisiacu otázku.
    ❤ Buďte priateľskí ❤
    Sme súčasťou jednej komunity, ktorá si chce vzájomne pomáhať, rozdieľnosť je vítaná ak neubližuje!
    Usporiadať podľa času

    Ludmiiilka je offline (nepripojený) Ludmiiilka

    Ludmiiilka
    do opravovaného kontrolného výkazu uvedieš iba chybné faktúry s kodom 1 a vytvoríš správne s kodom 2


    Sankcie v súvislosti s kontrolnými výkazmi sa nateraz nebudú vyrubovať v nasledovných prípadoch:

    - platiteľ podal kontrolný výkaz oneskorene, t.j. podal kontrolný výkaz neskôr ako podal daňové priznanie, avšak kontrolný výkaz podal do 25. dňa resp. v zákonnej lehote po skončení zdaňovacieho obdobia na základe vlastného podnetu, t.j. bez výzvy,

    - platiteľ opakovane podal kontrolný výkaz oneskorene, t.j. podal kontrolný výkaz neskôr ako podal daňové priznanie, avšak kontrolný výkaz podal do 25. dňa po skončení zdaňovacieho obdobia na základe vlastného podnetu, t.j. bez výzvy,

    - platiteľ podal dodatočný kontrolný výkaz, ktorým opravil neúplné alebo nesprávne údaje v podanom kontrolnom výkaze (odstránil nedostatky) z vlastného podnetu, t.j. bez výzvy,

    - platiteľ podal dodatočný kontrolný výkaz, ktorým opravil neúplné alebo nesprávne údaje (odstránil nedostatky) na základe výzvy v lehote určenej vo výzve.
    3 komentáre - rozbaľ     zbaliť
    simonova815 A ako si vysvetluju podal KV oneskorene resp. neskor? Ja ich odosielam v jeden den, ale kedze su dva, vzdy je tam poradie najprv jeden potom druhy.....
    Ludmiiilka Majú sa odoslať v jeden deň a najskôr odosielaš KV a potom daňové priznanie
    simonova815 Dakujem!
      zbaliť

    Ako opravit prijatu fakturu - plyv na DPH a KV

    Porady, ktoré by vás mohli zaujímať

    Prihláste sa a sledujte len tie Porady, ktoré Vás zaujímajú.