alušik
No, jediné čo zostáva - urobiť dodatočné daňové priznanie za 2.Q a 4.Q (prípadne, ak ste mesačnými platiteľmi DPH, tak za 6,10,11/2005), a tak znárokovať odpočet DPH. Inak Vám zostáva už len zaúčtovať to potom ako nedaňový náklad, ak sa rozhodnete neuplatniť odpočet.
Službu bez DPH budete tiež účtovať v tomto roku ako nedaňový náklad.
No ja by som skusil taku habaduru, dufam, ze po mne teraz nevyjede nejaky pracovnik DU... ale :
1/ pozrel by som sa, ci na fakturach je prezencna peciatka, kedy fa dosli
2/ ak ano, tak bohuzial by som postupoval ako bolo uvedene predo mnou
3/ ak nie, treskol by som tam prezencnu peciatku s datumom z aprila 2006 a podla §51,2 by som uplatnil odpocitanie dane v tom zdanovacom obdobi, kedy som doklad dostal... podla prezencnej peciatky som ho dostal v aprili 2006, cize by som uplatnil odpocitanie DPH za 4/2006.... danovak sa nebude rypat v knihe doslej posty (ak taku vediete), aby preveroval, kedy v skutocnosti naozaj dosla... a nema ti ako dokazat, ze nedosla v aprili 2006, kedze budes o nej aj uctovat v aprili 2006...