Zavrieť

Porady

DPH a faktúra vystavená na zlého odberateľa

Dobrý deň, chcem sa spýtať či som postupovala správne v tomto prípade.
V marci sme vykonali prepravu zo SR do ČR. V objednávke bolo faktur.adresa: slovenska firma. FA sme vystavili s DPH a DPH sme odviedli za marec. Keďže nám FA nezaplatili a po 2 mesiacoch urgovania nám prišla 29.6.2015 odpoveď, že došlo k chybe v objednávke a faktúra mala byť vystavená na českú firmu.
Tak toho 29.6.2015 sme vystavili dobropis k marcovej faktúre. Vystavili novú faktúru na českú firmu bez DPH s datumom vystavenia 29.6.15 a datum dodania (marec).
Teraz musim dať dodatočné priznanie k DPH za marec, kde mi vznikne nadmerný odpočet.
Dodatočný súhrnný výkaz za 1Q, kde uvediem tu faktúru pre českú firmu.
A dobropis uvediem v kontrolnom výkaze za jún, kedy bol vystavený aj napriek tomu,že podam dodatočné DP za marec?
Je to tak správne?
Pravidlá a tipy
  • Každý móže napísať len 1 odpoveď. Neskor mozete svoju odpoveď vylepšiť.
  • Odpoveď má priniesť riešenie na otázku, vyvarujte sa hodnotenia otázky.
  • Odpoveď má byť viac o faktoch ako o názoroch.
Dalšie pravidla a tipy
    Ak potrebujete v otázke niečo upresniť, najskôr sa spýtajte na podrobnosti.
    Koncept slúži na uloženie rozpracovanej odpovede, koncept sa zobrazuje len Vám, až kým ho nezverejníte.
    Ak máte podobnú otázku, založte Novú otázku alebo Súvisiacu otázku.
    ❤ Buďte priateľskí ❤
    Sme súčasťou jednej komunity, ktorá si chce vzájomne pomáhať, rozdieľnosť je vítaná ak neubližuje!

    DPH a faktúra vystavená na zlého odberateľa

    Porady, ktoré by vás mohli zaujímať

    Prihláste sa a sledujte len tie Porady, ktoré Vás zaujímajú.