Ahojte, potrebujem poradiť ako zaúčtovať faktúru. Ide o špedičnú spoločnosť, ktorá je platiteľom DPH. Tá dostala faktúru od dopravcu zo Srbska (tretia krajina) za prepravu, ktorá bola vykonaná v rámci štátov EU. Faktúra došla bez DPH. Treba túto faktúru samozdaniť, alebo sa učtuje len ako voľný základ, kedže dopravca bol z tretej krajiny? Ďakujem.